在在具体的什么问题啊。

老师好 去年的项目是电梯销售及安装的 ,当时签的是电梯工程款合同 开发票是9%的建筑服务发票 ,今年开发票还能继续开9%吗
老师,股权转让取的收入20万,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?
老师,我干工程我付一部分村庄土地安置费,我做的营业外支出,汇算清缴的时候会有什么影响吗
银行需要调整报表,那么,根据2025年12月份利润表,倒退资产负债表,如期末未分配利润一期初未分配利润=当年利润,依20259月资产表为基数,这样资产负债权益类右数值出来,然后根据右边值推出资产诚意少数,保持平衡可以吗?是这个思路?
老师,请问小规模纳税人能不能给客户开13%的专票,请问是税务局代开吗?谢谢
老师你好,我们公司已支付供应商30万,货已收到,但是发票迟迟不开具,暂时不考虑举报未开发票的情况,先委婉的表达税局有找我们比如进项不匹配的问题,请问如何专业的编辑这个问题,看起来很像税局真的来过问这个事以此进一步催对方开票呢?
老师,关于研发加计扣除有没有必须有资本化的要求,比如每年必须要有资本化的研发成果还是达到资本化条件,比如开始能有专利申请才资本化
老师,科目汇总表就是凭证汇总表?
老师,我们是小规模纳税人以前增值税发票是开5%征收率,现在按照几个点开票呢,税务申报表怎么填写呢,有没有税收优惠政策呀
老师,怎么查自己所在行业的毛利率
郭老师,那我今年已经给老板发工资了,您认为每月发多少合适呢?
你好,如果6万在生产经营所得里面抵扣的话,你老板的工资就等于他个人负担的社保。
一年一共给他发这些。
郭老师,没看懂,您的意思是这个6万费用是否扣除是可以选择的吗?在哪里选择呢?
我的意思是生产经营所得里面扣除6万。
郭老师,我的意思: 只要给老板按月发放工资的话,就意味着已经从工资薪金里扣除6万的费用了对吧?不知道我的理解对否?
不是这么理解的,这个6万你自己选择在哪个地方抵扣,你们自己调整就行。
郭老师,这个怎么选择抵扣?请说明一下?
你好,哪个交税少按照哪个来计算方法,我不是告诉你了吗?
哦明白了,我还以为需要在哪个页面上选择提报才可以呢…… 郭老师,您的意思是: 1.假如老板个人社保部分是400元,那工资只给他发400元就可以对吗? 2.在上述情况下,就把6万的费用在经营所得汇缴时扣除就可以了,我的理解对吗?
我没有听懂,你第二个, 第一个如果他自己不承担的话,你们单位给他承担这个是的。
如果你的工资每个月是400的情况下,这个6万就选择在生产经营所得里面抵扣。
郭老师,我上面发的,就是图片上我所理解的
是的,对的,那就是正确的。
郭老师,老板每月申报个税的时候,只有工资4900元,社保300元,那请问在做经营所得汇缴时,还需要把6万的费用再做调增吗?我认为6万费用已经在综合所得汇缴时扣除了,所以在经营所得汇缴时就不能二次扣除了对吗?
你好,只调增4900*12就行 然后这个6万也不填写,也不调增。
郭老师,您的意思是: 1.老板每月发放的工资不能做工资薪金的综合所得汇缴? 2.只能做经营所得的汇缴?并且要按照他实际发放的工资来做调增,如果每月发1万,就调增12万,如果每月发1000,就调增12000元,我的理解对吗?
对的,是的发工资,正规的是合并到经营所得的本期收入里面
郭老师,也就是说无论每月是否给老板发工资,做经营所得年度汇缴时,都需要把工资薪金所得汇总到经营所得里面一起计算申报个税对吧?
是的,对的,是这么做的。