在在具体的什么问题啊。
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
你好,想问下退税企业要求必须买社保的话是要求给几个人买社保,买多长时间才可以申请退税?有没有人数跟购买时间限制?这个社保年报截止时间是哪天
老师,一般纳税人申报增值税,有购进的免税普票销售额需要在申报表中填列数据吗
新成立小规模公司目前没有业务,管理费用员工垫付的,普票已收到,怎么写分录,月末需要结转吗?
请问海关年审怎么审?线上如何操作?年审的最终截止时间是什么时候
CFR出货,运费是卖家出,请问开出口普通发票时.是按出口美元乘汇率吗?还是还要减运费
老师,销售商品未收到款项,未开票,申报纳税怎么处理呀
郭老师,那我今年已经给老板发工资了,您认为每月发多少合适呢?
你好,如果6万在生产经营所得里面抵扣的话,你老板的工资就等于他个人负担的社保。
一年一共给他发这些。
郭老师,没看懂,您的意思是这个6万费用是否扣除是可以选择的吗?在哪里选择呢?
我的意思是生产经营所得里面扣除6万。
郭老师,我的意思: 只要给老板按月发放工资的话,就意味着已经从工资薪金里扣除6万的费用了对吧?不知道我的理解对否?
不是这么理解的,这个6万你自己选择在哪个地方抵扣,你们自己调整就行。
郭老师,这个怎么选择抵扣?请说明一下?
你好,哪个交税少按照哪个来计算方法,我不是告诉你了吗?
哦明白了,我还以为需要在哪个页面上选择提报才可以呢…… 郭老师,您的意思是: 1.假如老板个人社保部分是400元,那工资只给他发400元就可以对吗? 2.在上述情况下,就把6万的费用在经营所得汇缴时扣除就可以了,我的理解对吗?
我没有听懂,你第二个, 第一个如果他自己不承担的话,你们单位给他承担这个是的。
如果你的工资每个月是400的情况下,这个6万就选择在生产经营所得里面抵扣。
郭老师,我上面发的,就是图片上我所理解的
是的,对的,那就是正确的。
郭老师,老板每月申报个税的时候,只有工资4900元,社保300元,那请问在做经营所得汇缴时,还需要把6万的费用再做调增吗?我认为6万费用已经在综合所得汇缴时扣除了,所以在经营所得汇缴时就不能二次扣除了对吗?
你好,只调增4900*12就行 然后这个6万也不填写,也不调增。
郭老师,您的意思是: 1.老板每月发放的工资不能做工资薪金的综合所得汇缴? 2.只能做经营所得的汇缴?并且要按照他实际发放的工资来做调增,如果每月发1万,就调增12万,如果每月发1000,就调增12000元,我的理解对吗?
对的,是的发工资,正规的是合并到经营所得的本期收入里面
郭老师,也就是说无论每月是否给老板发工资,做经营所得年度汇缴时,都需要把工资薪金所得汇总到经营所得里面一起计算申报个税对吧?
是的,对的,是这么做的。