你好!你可以冲减库存商品
老师您好,前面有两个月领用原材料的时候出现了多领和少领材料,并且前两个月已经完工结转成库存商品了,库存商品也结转成主营业务成本了,那这个月的领料应该怎么做
单位领用原材料单价是暂估的只领用了一部分已经结转到库存商品,转主营业务成本,发票来了发现单价不对,那结转到库存商品的成本要更改吗?只领用了一部分还是可以把差额直接调整在原材料,后期领用改变单价就行?
老师你好!如果原材料已经领用转库存商品了,到票和原来入库有金额差异,调整分录该怎么做。
老师您好,我想咨询一下,公司采购的原材料做的暂估入库,原材料被领用转到生产成本去了,发票到了之后金额有差异怎么处理呀
原材料做了暂估入库,产成品也已经入库和销售了,现在原材料发票回来了,和暂估金额有差异,怎么调账
分录怎么写?麻烦老师帮忙写一下。
你好!借应付账款 贷库存商品就可以了
老师看看我写的过程对吗?最后那笔发票金额小我是该用应收还是应付账款?
你好,你这个已经付过款项了的话,就记录。其他应收款
如果这个供应商还有往来款是不是可以进应付账款或预付账款。
你好!是的,是可以的了