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老师好,问一下我年底入库了一批材料没有暂估,今天一月份来票了,我做到原材料里,但是和我们实际的入库数有差异,请问我用分录怎样做才能把原材料做平?

2023-03-29 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 14:47

先做相反的分录,再做有票的分录

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快账用户6973 追问 2023-03-29 14:51

年前没有暂估,没法做相反分录

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齐红老师 解答 2023-03-29 14:59

那按发票金额与数量做分录

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先做相反的分录,再做有票的分录
2023-03-29
你好; 贴现手续费会开票给你吗 ?  
2023-03-29
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
你好 之前已经结转了成本吗
2023-02-12
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
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