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请问一下调整反结账凭证后在次年结账怎么做

2024-03-06 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-06 17:56

你好,在次年正常结账就行了。反结帐调整的只是期初余额。

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你好,在次年正常结账就行了。反结帐调整的只是期初余额。
2024-03-06
学员您好,如果您要调的话反结账回去修改当时那张凭证是最全面的。
2020-12-24
您好,正常操作是在23年12月结转下年。
2024-04-15
您好! 24年是24.1.1登录,录入期初数据
2024-04-15
前面都对,期初余额修改方式用友U8期初余额有误,可以通过以下步骤来修改: 1. 首先,打开用友U8软件,在“凭证”菜单里找到“期初余额”,点击“修改”。 2. 在弹出的窗口中,选择对应的科目类别,比如“货币资金”,然后在“期初余额”栏中填写正确的期初余额。 3. 最后,点击“保存”按钮,完成修改。
2024-04-15
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