您好,我们转让标的给A是收入,服务是我们收钱,C开票,您说C公司给我补多少税金,这是谁不开票要补税呀

A公司应收B公司100万,实收40万,剩余60万未收到,于是A公司把60万债权以40万价格转让给C公司,C公司在收到B公司的60万的的债权后,需要缴纳哪些税费及需要开票吗?
老师,我们公司支付了一笔2万多的商标转让费给b公司,b公司也开了发票给我们公司,但是这个商标实际是转让给C公司的,请问这笔2万多的费用要怎么入账?
老师,请问A公司委托给我司加工铝模板,劳务费100万。(来料加工,铝模板由A公司提供),我司开100万劳务费发票给A公司。 然后我司又把这项工程全部转包给C公司,由C公司加工,C公司开90万劳务费发票给我司。 我司赚差价,就一点人工成本。请问会计分录要怎么做?
老师,你好!有一个要公司A和我公司签订服务合同,价格100万,我公司要转让标的给C公司,转让价格60万,由我公司开票给A公司,但100万涉及费用全由C公司承担,请问我需要让C公司给我补多少税金?
请问老师,A公司和B公司签订承包合同10万,B全额付款给A,,业务需要跟C公司签订分包合同5万,只能用B跟C代签,A代付给C5万,C开票给B,我们是A公司,老师写下全部业务的分录好嘛
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
转让标的给C,A是服务对象。我是中介,但是需要我公司给A开全额票。我作为中介不愿意出任何税费。由C来承担税费。问我开票的同事C给我补多少税费合适?
您好,就是把我们要交的所得税算出来,开票100,我们标的成本60,是不是这样 增值税(100-60)/1.06*6%,附加税(100-60)/1.06*6%*12%,印花税(100%2B60)*0.03%, 所得税((100-60)/1.06-(100-60)/1.06*6%*12%-(100%2B60)*0.03%)*5%
差额40,涉及税费也要有C公司承担
哦哦,这个我也考虑在所得税里面了,
这是算的C公司补给我公司的税费,前提是C公司要开票开60万的发票是吧
您好,是的,C公司要开票开60万给我们,我们成本就有60
我公司抵扣C公司60万应缴纳的增值税
您好,是的,让他开专票给我们
好的,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!