您好, 应付职工是负债类科目,不是损益类科目
老师,本月发生福利费,我借 应付职工薪酬-应付福利费,贷银行,那需要结转吗,什么时候结转,每月?还是年底?结转是手动填写结转,还是跟结转损益是一起的
请问老师,计提工资时借:管理费用–应付职工薪酬 10000 贷:应付职工薪酬10000,其中10000包含了代扣代缴的医社保公积金个税。我看结转本期损益时,借:本年利润10000 贷:管理费用–应付职工薪酬10000。 那么为什么结转损益时把包含代扣代缴的职工薪酬都结转了呢?
现金结算的股份支付,等待期,行权日后,为什么会有应付职工薪酬呢?不都行权结束了么? 借:公允价值变动损益 贷:应付职工薪酬
老师,为什么月末的时候结转损益,结转成本什么的?那像平常的工资什么的不需要结转吗?那不是也属于成本吗?
老师,为什么结转损益的时候应付职工薪酬什么的都不需要结转?
现在公司基本停工了,厂房租出了一部分,房产税按从租计征,还是从价+从租计征,怎么算
纸质记账凭证用多大尺寸是正常的
税负税负率是干嘛 明年做参考吗?明年的收入和今年又不一样
我怎么把*号之前的内容去掉?主要后面的这些呢?
帮忙写这个题目的分录
机械租赁公司(一般纳税人)购入一台融资租赁设备,收到融资租赁首付款税率13%的专票,不含税金额1000000元 税额130000元,会计分录怎样做?
怎么计提工资,社保,个税,个人社保?需要分开计提吗
老师老板在公司操作一切,然后工资私发,不报个税,什么都不签名,就是逃避责任吗?前面一直个税是0申报,他知道了不让,然后就是非正常这个月,老师下个月怎么给他解正常,然后还按0申报给他报个税
提单上面件数是555件,但是我们提交给税务局下户报关单只有135还有420件是另外一张报关单,我们提交资料的时候两个报关单都要提交上去吗?还是只要提交一个报关单?
谁能给我讲明白这个原理,谢谢!