您好, 应付职工是负债类科目,不是损益类科目

老师,本月发生福利费,我借 应付职工薪酬-应付福利费,贷银行,那需要结转吗,什么时候结转,每月?还是年底?结转是手动填写结转,还是跟结转损益是一起的
请问老师,计提工资时借:管理费用–应付职工薪酬 10000 贷:应付职工薪酬10000,其中10000包含了代扣代缴的医社保公积金个税。我看结转本期损益时,借:本年利润10000 贷:管理费用–应付职工薪酬10000。 那么为什么结转损益时把包含代扣代缴的职工薪酬都结转了呢?
现金结算的股份支付,等待期,行权日后,为什么会有应付职工薪酬呢?不都行权结束了么? 借:公允价值变动损益 贷:应付职工薪酬
老师,为什么月末的时候结转损益,结转成本什么的?那像平常的工资什么的不需要结转吗?那不是也属于成本吗?
老师,为什么结转损益的时候应付职工薪酬什么的都不需要结转?
小规模纳税人,法人每个月会计提工资,申报个税,但未发放工资,等对公账户有钱时,是否可以一次性转给法人,备注工资
老师,我想咨询一个问题,就是我们5个合伙人投资了2家企业,现在要分开了,债权债务也核算清楚了,其中一家是由之前一个股东接管(A公司),另外一家由其他4个股东接管(B公司),两家公司总的亏损40万,A公司承担20%(8万),B公司承担80%(32万),现在账上是A公司亏损30万,B公司亏损10万,现在B公司需要补22万给A公司,那老师B公司给A公司转的22万需要如何操作?转账时候需要怎样备注,分录需要怎么写?
请问老师我们是砂石生产加工厂,生产加工一吨砂的单位成本一般怎么算
老师我们信用等级直接判D的解决了,今天申请了信用等级调整,请问重新信用等级下来大概需要多久
老师,现金流量表中的本期数是本月数还是累计数呢?
老师,我们是小规模纳税人,但今天有个供应商竟然给我们开的是专票,我知道专票怎么入账,按普票全额计入成本,我担心的是税务系统中专票一直在没有进行抵扣,会不会有什么影响?
小规模纳税人红冲以前季度的发票,是冲减本期销售额,还是更正以前季度的销售额
@董孝彬老师 我们公司做了法人变更,现在怎样以新法人身份进去公司电子税务局
老师,银行卡要是过期了咋办?还能用吗?里面的钱能取出来 吗?
老师我想问下增值税进项退税要什么条件?