您好,这个的话,正常开票了吧这个的

事业单位,2021年购买服务,开发一个业务系统,付首款7万元,计入了管理费用。2022年付尾款23万元,咨询后得知应将该支出入无形资产,那我2021年的这个多计的费用如何处理呢。因为事业单位不涉及交税什么的,能不能直接冲减2022年当期费用?就是付尾款时分录做:借:无形资产30万贷:零余额账户用款额度23万 管理费用7万
你好,跨年发票怎么处理? 当时12月暂估了是做的管理费用20万,贷应付20万 现在我收到发票,去年暂估发票的明细有误,应该是销售费用,金额应该是30元万,1月款支付,要详细的分类步骤和金额,谢谢
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
2023年12月签的钢材采购合同走的付款申请流程,合同金额是60万,但是支付的时候第一天支付了13万,第二天支付了15万,合同剩下的金额不履行了,合同结束,24年1月份的时候开了发票过来两笔费用开在一张发票上,23年12月申请和支付的时候怎么做账,收到发票的时候️该如何做账呢?回单和发票怎么处理呢?
2023年12月签的钢材采购合同走的付款申请流程,合同金额是60万,但是支付的时候第一天支付了13万,第二天支付了15万,合同剩下的金额不履行了,合同结束,12月19日到货,24年1月份的时候开了发票过来两笔费用开在一张发票上,23年12月申请和支付的时候怎么做账,收到发票的时候️该如何做账呢?回单和发票怎么处理呢?
请问老师,抖音平台收的扣点,也就是服务费,直接计入成本吗
老师,我想咨询一下一个大的办公地址,里面分好多格子,办不同的电商执照,这样允许吗
老师采购矿山砂石料进项是普票 我要开具13%税率的销项票 卖多少钱才能保本
营业外支出-税收滞纳金在A102010表和A105000表中应该填在哪一列
我们母公司技术人员定期会给子公司提供技术服务工作,能母子公司都给发工资吗
公司面膜50个,然后市场推广用了,如何做账
固定资产大修理怎么账务处理,计入固定资产的条件是什么
员工休产假从2025年12月1日-2026年6月30日,个人部分社保公司先垫付,员工修完产假后上班工资再扣出单位垫付的或者到时员工申请生育津贴,单位收到这笔钱后扣出垫付的再转回给员工,我每月申报个税是按收入为0,社保为个人部分还是有填上去的,这样操作有什么问题吗?
老师好,问下原来我是按直线法计提折旧的。而所得税结算时使用一次性折旧。现在设备只用了3年处置了。那是否按平时的固定资产处置一样进行帐务处理。而有的认为其净值要调增。
机械设备大额维修怎么账务处理