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老师你好 我们这边签订销售合同 货物已发出90天 账期是90天 一直没收到货款 所以一直也没开票 账上也没有确认收入这样合理吗

2024-03-07 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-07 10:12

你好,不合理,你的纳税义务晚了。

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快账用户7778 追问 2024-03-07 10:13

那应该什么时候确认收入

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快账用户7778 追问 2024-03-07 10:14

是合同签订日期确认收入吗

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齐红老师 解答 2024-03-07 10:15

货物发出去,对方确认收货了,你就可以做收入。

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快账用户7778 追问 2024-03-07 10:16

与签订合同日期有关系吗

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齐红老师 解答 2024-03-07 10:16

你好,这个没有关系的。

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快账用户7778 追问 2024-03-07 10:19

那我们这个客户 之前是我们合作伙伴 帮忙采购包材 以他们名义采购了 最后我让她把包材票又开给我们 后面货款这块可以抵前面的包材款吗 还是必须要过下账

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齐红老师 解答 2024-03-07 10:22

好,你销售给他是没有包装的,然后你发给他,包装完毕他再发给你们,是这个意思吗?

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快账用户7778 追问 2024-03-07 10:28

不是 对方只是一个销售公司 我们是生产企业 对方也是我们合作伙伴 帮忙给我们公司采购包材 没搞清楚主体 结果把包材票开给他们了 他们也用不上 最后我让她把发票开给我们了 没有给她付款 想着后面成品销售给他们抵扣货款 这样不用抵账可以吗

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齐红老师 解答 2024-03-07 10:29

可以的,可以抵扣的,但是他需要给你开发票。

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快账用户7778 追问 2024-03-07 10:30

嗯 包材发票已经开给我们

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齐红老师 解答 2024-03-07 10:31

就可以的,可以抵扣的。

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相关问题讨论
你好,不合理,你的纳税义务晚了。
2024-03-07
对于这种情况,可以先确认收入,但需要在账面上将预收账款科目中计入该款项。同时,需要在发货时将发出的货物计入到应收账款科目。 过几个月后再给对方开票的情况下,需要将之前计入预收账款的款项冲减掉,并在开票时将开具的发票计入到应收账款科目。
2023-11-29
对的是的,是这么做的。
2024-04-05
借应收账款、 贷预收帐款、 应交税费、应交增值税销项
2022-10-05
你好,货物还没有给他提供吗?如果是的话,不需要做收入不符合收入确认要求,但是预收金额太大的话有风险。
2024-06-27
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