同学你好 在工会经费一栏填写今年全部缴纳的金额,即四个季度的总和

老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
个体户查账征收,收入和开票集中在第三季度,开支分摊在四个季度,第二第四季度没有收入,如果把第四季度开支报上去就有退税额,突然刷到网上退税会被查账,是不是退税就会被s局查账?收入以后每年都是一样的集中在一个季度开百来万,那很有可能开在前三个季度的某一个季度,后面的季度一旦没收入又报开支就会退税。我能想到的就是以后把个体户老板的工资报上去,年后做纳税调增,请问这样是否有必要是否可行。今年前三个季度的收入支出都已经报上去,是必然会退税的,第四季度还没有报,想问的是真的个体户个税预缴或者汇算清缴退税会被查账吗?
在填汇算清缴表A105050表,其中工会经费一栏,今年我们公司四个季度都缴纳了,但是到目前为止返还了三个季度的钱,请问这工会经费一栏我怎么填,是填今年全部缴纳的还是只填没返还的第四季度的钱?
那个工会经费我们是一个季度要申报一次。但是那个费用23年是申报了,然后扣完款,他在下个月会返还的这个。我在汇算清缴那个职工薪酬支出那张明细表里面还需要填数据吗?
老师好,我们是小微企业,每季度交的工会经费,都返还了。现在做所得税汇算清缴 A105050,提示 “您单位本年度上缴工会经费大于0,请按规定填报第7行2列”。请问我需要填写第7行2列吗?谢谢!
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
好 第一列帐载金额填四季度总和,那第二列实际发生额填没返还的第四季度的金额吗?
嗯 这样填写就可以了
工会经费可以不填写吗?因为这样填的话会牵涉纳税调增,以后第四季度的钱返还又要调减,有点烦
同学你好 有交就要填写
那我可以帐载金额和实际发生额都填写四个季度的总和吗?
同学你好 嗯 这个按账上和实际的金额填写
那假设四季度都缴纳了但是又都返还了,请问这样工会经费还需要填吗?
那就是零了哦 没法填