你好,没有票的就是填写在纳税调整明细表的30号。有票无票的都算在期间费用里对的。就是你入账时计入费用了,就记在期间费用里兑的。
请问企业所得税汇算清缴,无票费用是不是填在A105000纳税调整项目明细表中的二、扣除调整项目下的(十七)其他?
请问企业所得税年度汇算清缴的纳税调整项目明细表里的扣除类调整项目的第十一栏佣金和手续费支出是保险企业才要填还是所有企业都得填呢
企业所得税汇算清缴的期间费用明细表是不是有票的和无票的都包含?在纳税调整项目明细表里面,把无票的给扣除。?
企业所得税汇算清缴的无票支出调增是填纳税调整项目明细表(A105000)的哪一行,账载金额和税收金额都要填写吗
年度汇算清缴,无发票的费用纳税调整,是填写在《纳税调整项目明细表》的30行吧
用于出口退税的进项发票,在什么时候做退税勾选
当月报税的时候可以认证当月进项票吗
老师,去年发票红冲,重新开一张,发票金额是14万多,授权就10万,也得审请提额度是不是
经营性资产包括非流动资金吗
老师,社保新规,深圳这边缴纳社保的最低工资是多少啊
劳务公司给对方开劳务发票,回款后给农民工发工资要申报个税吗?
生产企业申报流程:是不是先进项抵扣,然后免抵退汇总生成,然后自检好,再去申报增值税,再提交出口退税? 还是先进项抵扣,申报增值税全部完成。再免抵退录入汇总生成,自检,提交出口退税。(这个过程中汇总成生表哪几个数据需要跟增值税报表核对下一致,同时出口退税中除了报表哪几个数据是实际录入的而不是系统自带)
服务公司提供的付款申请,付款申请服务费 20 万。但是途中付了两次都没有付完,可以一直用最原先的付款申请吗?还是说每次付款都要重新提供最新的付款申请书。第一次付款发票是开了20万的
外贸公司,备了库存,后来销售给客户,请问这个客户供应商备案单证应该怎么做,进货的购销合同如何做资料
如何向正在公示减资公司主张自己的债权权利
那是不是像a104 000期间费用明细表和纳税调整项目明细表的附表,比如说职工薪酬广告费,折旧这些都是按照账载金额有票无票的都填,只有在a105000纳税明细项目表里的30行里把无票的给填一下。
你好对的对的账改金额就是有票没票的都填上。税收金额就不包括没有票的。