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老师您好!比如说我们预计开一次订货会需要花费用10万左右,然后再分摊到三个月的费用中,最后结束时再根据实际发生的金额做一下调整,请问这几个业务科目如何做呢!第一个时预提费用时,第二是费用摊销时,第三是费用实际付款时冲销时,第四是最后一笔业务结束后根据实际金额做调整时

2024-03-07 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-07 13:46

你好,预提的时候当月有发生吗?当月有发生的时候,你当月就开始摊销借销售费用待预付账款,第二个月借销售费用贷预付账款,第三个月实际发生了借预付账款借销售费用负数 借销售费用,贷银行

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齐红老师 解答 2024-03-07 13:47

预付账款用应付账款或者其他应付款都行。

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快账用户5339 追问 2024-03-07 14:05

老师您好,用不到待摊费用科目吗

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齐红老师 解答 2024-03-07 14:06

代餐费用科目已经取消了。

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齐红老师 解答 2024-03-07 14:06

代待摊用科目已经取消了。

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快账用户5339 追问 2024-03-07 14:10

老师您好,我有点没明白,例如:我们3月份开订货会,预计花费100万,分摊到3月份4月如何做

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快账用户5339 追问 2024-03-07 14:12

3月份:借:销售费用50万 贷:预付账款50万 4月份也做一样的一笔呗

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齐红老师 解答 2024-03-07 14:12

三月份借销售费用,贷预付账款, 四月份借销售费用,贷预付账款。

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快账用户5339 追问 2024-03-07 14:14

然后三月份实际发生一笔订货会费用花了10万 如何做呢

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齐红老师 解答 2024-03-07 14:15

借预付账款,贷银行存款100, 借销售费用,贷预付账款50 4月份借销售费用,贷预付账款50。

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快账用户5339 追问 2024-03-07 14:15

借:预付账款10万 贷:银行存款10万,这样做对吗

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齐红老师 解答 2024-03-07 14:17

是的是的,前面这个预付账款是100。

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快账用户5339 追问 2024-03-07 14:20

我现在三月只花费了10万,咋能是100呢

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齐红老师 解答 2024-03-07 14:21

借预付账款10万,贷银行存款10万, 借管理费用或者销售费用,贷预付账款50万。

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快账用户5339 追问 2024-03-07 14:26

借管理费用或者销售费用,贷预付账款50万。怎么还出来个50万?

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齐红老师 解答 2024-03-07 14:28

你看一下14:12你问我的,这不是一个问题 老师您好,我有点没明白,例如:我们3月份开订货会,预计花费100万,分摊到3月份4月如何做 2024-03-07 14:10 3月份:借:销售费用50万 贷:预付账款50万 4月份也做一样的一笔呗 2024-03-07 14:12 你回复的

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快账用户5339 追问 2024-03-07 14:39

这两笔账目是分摊到两个月里面的,我说的这个10万实际发生的

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快账用户5339 追问 2024-03-07 14:40

四月有实际付款了一笔80万,5月份时候又实际付款了一笔20万,这样算下来实际一共付款10+80+20=110万,当时我们分摊到两个月,一共100万,这样多花了10万,如何调整

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齐红老师 解答 2024-03-07 14:44

你好,四月份实际发生了多少?支付了80借预付账款,贷银行存款,80实际发生的借,销售费用贷预付账款写上金额 三月份的借预付账款10万,贷银行放款,借销售费用,贷预付账款。

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齐红老师 解答 2024-03-07 14:44

这样的话都是第一个分录是当月支付的,第二个是分摊的,然后五月份借预付账款20,贷银行20。 之前全部分摊的红冲,借预付账款,贷销售费用,然后再做发票的,借销售费用,贷银行存款。

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你好,预提的时候当月有发生吗?当月有发生的时候,你当月就开始摊销借销售费用待预付账款,第二个月借销售费用贷预付账款,第三个月实际发生了借预付账款借销售费用负数 借销售费用,贷银行
2024-03-07
同学你好 对的 汇算清缴的时候去年没发票的都要调增
2021-04-27
同学你好 需要调账的 用以前年度损益调整来做 多做的费用要调增 2.恩 这个可以的
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你好,相扣除就要有发票的,无发票的填在 A105000纳税调整明细表-30行-其他 里
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同学你好,预算数按年初预算3万填,决算数按本年实际支出+以前年度在本年摊销额
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