你好,预提的时候当月有发生吗?当月有发生的时候,你当月就开始摊销借销售费用待预付账款,第二个月借销售费用贷预付账款,第三个月实际发生了借预付账款借销售费用负数 借销售费用,贷银行
老师,在实务工作中本年利润科目不需要每个月都结转至利润分配,可以年末一次性结转是吗?但是如果要月度结转那么要先计提所得税费用,将所得税费用转入本年利润科目后,才能将本年利润科目结转至未分配利润,请问我这样理解对吗?另外就是在编制利润表时,企业所得税是季度预缴的,以第一季度为例,在一月和二月的利润表中,所得税费用那一栏就不用计算填列,等到做三月利润表时在根据1-3月的利润总额计算所得税进行填列对吗?
您好,麻烦问一下,就是我们单位去年预付了3万块钱的邮费,然后本来我是做到预算支出里的,但是做决算的时候,三公经费就超了,当时财政就叫我把这笔预付邮费取出来,不做到去年的支出,然后就结转到累计结转和资金结存的零余额用款额度,然后在以后年度在摊销,今年我们用了5000块钱的油费,然后今年的年初,预算是3万块钱,实际用今年的预算指标,用了18,000,剩下的12,000,财政就收回去了,现在就有一个问题,在做决算的时候,三公经费预算数如果按收回后的一万八来填,实际使用数也是1.8万,那油费就摊不到预算支出,就会超,目前我把年初累计结转和零余额用款额度的3万对冲,今年年末就没得余额了,那在做今年的决算时,该怎么填?系统不晓得会不会把年初结转3万自带到今年
关于调整。老师,我司是小企业会计准则,当月工资是次月计算和发放的。做账时,一直按照着本月计提上月的工资社保个税,同时在本月缴纳上月的工资社保个税。应付职工薪酬每个月都是0。实际这样计提和发放估计是有点问题。第一,请问一直这样操作的话,是否可以?是否要把前面的工资个税社保在账务上调整?然后按照常规的操作?第二,扣个税系统上,是否需要调整下?第三,汇算清缴时,A104000期间费用表和A105050职工薪酬支出该如何填写呢?账载金额和实际发生额都是直接按照当年的财务报表填写嘛?还是应该进行调整后再申报啊?
老师您好!比如说我们预计开一次订货会需要花费用10万左右,然后再分摊到三个月的费用中,最后结束时再根据实际发生的金额做一下调整,请问这几个业务科目如何做呢!第一个时预提费用时,第二是费用摊销时,第三是费用实际付款时冲销时,第四是最后一笔业务结束后根据实际金额做调整时
在做一家软件服务类企业的23年审计,客户确认收入的的依据是待项目完工后整体确认相关项目收入。其中客户说23年发生的成本中存在22年发生的,现取两年毛利率都为40%将差额调整22年主营成本,并同时调增对应的应付账款。同时将未完工的项目收入调整到预收账款,同时将对应的成本调整至存货,此外将部分计入管理费用的人员工资根据实际发生调整至主营业务成本和销售费用。以上是做出的相关调整,请问:调整后新增的存货,预收账款,应付账款,审计这些科目时让对方提供相关资料要有哪些,并怎么披露,我刚做不久,有些疑惑,还请教学一下。
填明现金字样的银行汇票,银行本票为什么不能背书转让
多给商家打了款,商家准备退回多余的,怎么备注?
老师,员工每个月申报工资,那专项扣除《子女,老人,房贷等》是每个月扣,还是在汇算清缴的时候扣呢
股东的土地可以低价租给自己的公司使用不?有税务风险没?
小企业要申请高薪企业要什么资料,流程
你好老师月底我需要接转这个生产成本,然后这个结转的单价,我在数量金额明细账里跟数量金额总账里,他这个要接转单价是一致的吧,都可以取这个商品单价吗?
老师这个怎么算成本,没有入库单,只有期初数,销售数量和销售金额,然后就什么都没有了,我做了个表格把油类归类,如果我要算油类成本怎么算?
我们员工工资8000,7月份应出勤23天,她实际出勤20.5,请了2.5假,人事给人家算了2种:第一:8000/21.75*2.5=7080.45 第二:8000/23*2.5=7130.43 人家员工都不愿意,何解?
老师您好。我想向您咨询个事情。就是。我在课堂里面看到的,一般纳税人做账,只是开具专票做账。那么如果一般纳税人即开专票又开普票。那么应该怎么做账呢?
定期定额个体户的单位结算卡我取了一万的备用金,到年底还要还回去吗
预付账款用应付账款或者其他应付款都行。
老师您好,用不到待摊费用科目吗
代餐费用科目已经取消了。
代待摊用科目已经取消了。
老师您好,我有点没明白,例如:我们3月份开订货会,预计花费100万,分摊到3月份4月如何做
3月份:借:销售费用50万 贷:预付账款50万 4月份也做一样的一笔呗
三月份借销售费用,贷预付账款, 四月份借销售费用,贷预付账款。
然后三月份实际发生一笔订货会费用花了10万 如何做呢
借预付账款,贷银行存款100, 借销售费用,贷预付账款50 4月份借销售费用,贷预付账款50。
借:预付账款10万 贷:银行存款10万,这样做对吗
是的是的,前面这个预付账款是100。
我现在三月只花费了10万,咋能是100呢
借预付账款10万,贷银行存款10万, 借管理费用或者销售费用,贷预付账款50万。
借管理费用或者销售费用,贷预付账款50万。怎么还出来个50万?
你看一下14:12你问我的,这不是一个问题 老师您好,我有点没明白,例如:我们3月份开订货会,预计花费100万,分摊到3月份4月如何做 2024-03-07 14:10 3月份:借:销售费用50万 贷:预付账款50万 4月份也做一样的一笔呗 2024-03-07 14:12 你回复的
这两笔账目是分摊到两个月里面的,我说的这个10万实际发生的
四月有实际付款了一笔80万,5月份时候又实际付款了一笔20万,这样算下来实际一共付款10+80+20=110万,当时我们分摊到两个月,一共100万,这样多花了10万,如何调整
你好,四月份实际发生了多少?支付了80借预付账款,贷银行存款,80实际发生的借,销售费用贷预付账款写上金额 三月份的借预付账款10万,贷银行放款,借销售费用,贷预付账款。
这样的话都是第一个分录是当月支付的,第二个是分摊的,然后五月份借预付账款20,贷银行20。 之前全部分摊的红冲,借预付账款,贷销售费用,然后再做发票的,借销售费用,贷银行存款。