您好,不用调整以前的折旧(折旧是未来适用法),我们有固定资产模块么,在模块里调整原值,剩余年限按调整后的净值来在剩余年限 内折旧

老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?
公司2021年建了几条新船,然后暂估1200万入了固定资产,现在已经收齐发票了,要从在建工程余额结转到固定资产,调整固定资产的价值。那之前的折旧需要补计提吗?这个月调整,下个月才会按照新的固定资产价值折旧对吗?
[资料]甲公司于20x 1年5月1日对某生产线进行改良,该生产线的账面原价为600万元,已提折旧240万元,已提减值准备为30万元。改良工程共发生人工费50万元,领用生产用材料100万元,该材料的进项税额为16万元,领用本企业的产品- -批,成本为120万元。工程于20x 1年10月1日达到预定可使用状态,改良后固定资产尚可使用寿命为4年,预计净残值为30万元,采用年数总和法提取折旧,该生产线于20x 3年10月1日出售,售价为260万元,已收到存入银行,用银行存款支付清理费用3万元。假定不考虑相关税费。 1. 20x 1年10月1日改良后固定资产的入账价值为[填空1]万元。. 2.该生产线20x 1年11月1日-20x 2年10月31日计提折旧额为[填空2]万元。 3.该生产线20x 2年11月1日-20x 3年10月31日计提折旧额为[填空3]万元。 4.20x3年10月该固定资产的处置收益额为[填空4]万元。 5. 生产线改良时,第一步需将改建前的固定折旧原值及累计折旧注销,将其净值转入在建工程。转入在建工程科目的净值为[填空5]万元。.
2023年2月份暂估了办公楼200万入账固定资产,中途陆续收到发票进来,次年3月份完工合计210万。2023年2月暂估入账一固定资产,并每月计提了折旧,中途陆续收到发票入账一在建工程,那到次年3月完工210万时,怎么调整折旧和固定资产原值。
老师,假设一个固定资产原值2万,使用5年,无残值,每个月都计提折旧,5年后折旧完毕。由于这个东西是2001年购置,2011年前仍为手工账。在并入账套时。累计折旧数无此固定资产的数。报废申请已通过,但是还没处置噢,错误做账借固定资产清理2万,贷固定资产2万。主要是因为目前财务报表上的累计折旧数不含此固定资产原先计提的折旧。那等到处置变卖这个东西时,卖了1000元(税后)我应该怎么做分录呢?就是如何调整?
老师,你好,个体工商户注销需要什么材料具体怎么做
发现上面做错账务处理,可以直接重新冲红了,重新录正确的进去??
老师,请教下我们刻章行业,后期从供应商买的芯片卖给别人,我们发票项目名称再开文具,印章是不是就不行了
2025 年12月新开的个体工商户,现在要开发票!在系统里面操作流程是什么,麻烦老师指导一下
请问12月份零星的报销未来得及入帐12月份,可以计入26年1月吗
在报工商年报时,总分公司,企税是汇总在总公司的,那总公司的填写数据是写单独总公司实际的还是填写申报的汇总的数据
老师您好 我们公司销售部和生产部分别注册了两个公司,如果两家公司互相转账的话,怎么转比较合理?
那我当普票老板看到几万块钱的税啊,不会骂死啊
老师,请问商业承兑和银行承兑电子汇票提示付款日期分别是多少
老师,公司需要做贷款,但是公司财务报表不好看,不知道该如何调整?
可以具体一下分录么?冲掉原暂估的固定资产分录吗?在建工程分录怎么处理
您好,我们没固定资产模块直接在总账里写分录 借:固定资产 -200 贷:在建工程 -200 借:固定资产 210 贷:应付账款 10 在建工程 200
有固定资产模块的
哦哦,那这个调整咱没做的话要财务软件客服协助的,搞错了折旧就不对了