同学您好! 对于收到的非工程款,若与另一单位无合同和开票,入账处理需谨慎。建议将其作为预收账款或其他应付款处理,确保资金安全。同时,需与对方沟通明确款项性质,避免税务风险。

我们有一个项目发票给甲方开齐了,还有尾款没收回,甲方倒闭了,现在找不到人了,另一家单位接手后要求跟我们重新签订合同开发票支付我们的尾款。这个怎么处理?我们不能再开发票了啊。
老师,你好,我这边跟一家公司签了维修合同,我是销售方,有业务往来,他给我们付款的单位跟签合同单位是一致的,但是让我们开的发票却是他们公司的一个下属的维修单位,我这边要怎么做账啊, 收款跟发票单位不一致,要怎么把账作平呢
老师,我们单位收到一笔法院追回的欠款,但是一笔款没有开票,给打到我们公户了,这笔账我该怎么做
老师好,我们收到甲方给我们的款,但是这个不是工程款,是三角关系另一个单位给我们付的款,但是我们跟另一个单位是私下干活没有合同和开票,收到的这笔钱怎么处理入账呢
我们上个月有政府补贴 我们单位没有资质 得在别的企业往外开机动车发票 然后我们 就把专票开给了另一家企业 我们去另一家企业刷这个车款 另一家企业把钱就转到了我们公户 但是客户这边还是贷款车 尾款 也放到了公户 就这样多出来了一笔钱 老师你说多出来这笔钱 怎么走账呢? 但实际上 我们只是收了一笔款 就是客户交的这个首付 和尾款 另一家公司给我们转过来的钱就是走一下账 因为我们开专票给他们了
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
如果做其他应付款,也是挂单位吗?那后期咋处理,不能一直挂着呀! 作为预收款是不是意味着后期要开票后期
同学您好, 做其他应付款通常是挂单位或个人名义,视款项来源而定。后期需根据款项性质进行相应处理,如归还、转为收入或调整等,确保账实相符。作为预收款,通常意味着有后续交易,可能需开具发票,具体需遵循税法规定及合同约定
嗯,但是问题是三角债,比如a欠b钱,b欠我们,但是我们跟b没有合同也不开票,现在a吧这笔钱付给我们,我们肯定不会还回去,但是也不想缴税,咋办
签个 三方 付款协议明确一下冲抵
我们跟另一方没有合同,也不给他开票,相当于账面上跟他没有关系
尽管与另一方没有签订合同且不开具发票,但在商业往来中,实际发生的交易和资金流动仍可能留下痕迹。因此,即使账面上看似没有直接关联,仍需注意相关记录和凭证的完整性和合规性,以避免潜在的法律和财务风险
那我现在怎么处理好呢,直接把这笔钱提出来,还是
同学您好,一般可以签三方委托付款协议,建立这个联系
我们有三方协议,您实际工作中,怎么记这笔账务,直接把钱转出去还是做收入,但是老板肯定不想缴税
同学您好,不想交税做往来款挂账
后期挂的账怎么处理,这笔钱不可能还回去
同学您好,不还就要做营业外收入交税,不交税只可能挂着。这也是实操两套账的原因。
一直挂着有问题吗?您建议怎么做
同学您好,亏损或有税收优惠时做营业外收入就行
营业外收入就不用开票哈!那我摘要咋写,附件还做三方协议吗,有啥风险
同学您好,这个风险较小,交税了
那就一直挂着不处理,风险大吗,您实际中怎么处理呀
同学您好,并在其他数据一起,问题不大,除非金额很大很异常