同学您好! 对于收到的非工程款,若与另一单位无合同和开票,入账处理需谨慎。建议将其作为预收账款或其他应付款处理,确保资金安全。同时,需与对方沟通明确款项性质,避免税务风险。
各位老师好!我想请教一个问题,我们是劳务公司,有个劳务分包项目,是甲方代付劳务款给我们的,不是总包单位付款给我们,合同是我们与总包单位签的劳务分包合同,合同里面没有出现甲方的任何信息,这种我们开票是给总包单位开还是给甲方开呢?这种情况该怎么处理呢?
老师,我们给别人开票,但是这个税费是对方打到我们账户我们交的,这笔钱怎么入账账务处理怎么做,另外还有一个点的管理的对方打入到我公司,但是这个钱合同约定是给老板的,但是对方不打个人,打对公我们有收到这笔钱但是这笔钱要还给老板,这边怎么做账务处理把钱还给老板要什么守约,这样做有什么税务风险的
我们有一个项目发票给甲方开齐了,还有尾款没收回,甲方倒闭了,现在找不到人了,另一家单位接手后要求跟我们重新签订合同开发票支付我们的尾款。这个怎么处理?我们不能再开发票了啊。
老师,你好,我这边跟一家公司签了维修合同,我是销售方,有业务往来,他给我们付款的单位跟签合同单位是一致的,但是让我们开的发票却是他们公司的一个下属的维修单位,我这边要怎么做账啊, 收款跟发票单位不一致,要怎么把账作平呢
老师好,我们收到甲方给我们的款,但是这个不是工程款,是三角关系另一个单位给我们付的款,但是我们跟另一个单位是私下干活没有合同和开票,收到的这笔钱怎么处理入账呢
老师应付帐款的借方有个0.76的余额,我想调平,应该如何做凭证,谢谢老师
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的,实际收到1000元,分录做了两笔(分别是1万的出口退税,和9000的冲减分录)这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
老师海运提单在单一窗口哪里查。
老师,个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
老师好,无形资产商标权有效期是几年,这个也要摊销吗?
你好老师,企业适用的是 小企业会计准则,当月收到稳岗补贴时,社保费已经缴纳了,想用稳岗补贴来抵减社保费, 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费,这样做分录可不可以?
老师,被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方,有什么风险?
老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力
老师,我做账的时候进项发票要先勾选了才能做应交税费,应交增值税进项税额吗,没有勾选的只能做到应交税费,应交增值税,待认证进项吗
如果做其他应付款,也是挂单位吗?那后期咋处理,不能一直挂着呀! 作为预收款是不是意味着后期要开票后期
同学您好, 做其他应付款通常是挂单位或个人名义,视款项来源而定。后期需根据款项性质进行相应处理,如归还、转为收入或调整等,确保账实相符。作为预收款,通常意味着有后续交易,可能需开具发票,具体需遵循税法规定及合同约定
嗯,但是问题是三角债,比如a欠b钱,b欠我们,但是我们跟b没有合同也不开票,现在a吧这笔钱付给我们,我们肯定不会还回去,但是也不想缴税,咋办
签个 三方 付款协议明确一下冲抵
我们跟另一方没有合同,也不给他开票,相当于账面上跟他没有关系
尽管与另一方没有签订合同且不开具发票,但在商业往来中,实际发生的交易和资金流动仍可能留下痕迹。因此,即使账面上看似没有直接关联,仍需注意相关记录和凭证的完整性和合规性,以避免潜在的法律和财务风险
那我现在怎么处理好呢,直接把这笔钱提出来,还是
同学您好,一般可以签三方委托付款协议,建立这个联系
我们有三方协议,您实际工作中,怎么记这笔账务,直接把钱转出去还是做收入,但是老板肯定不想缴税
同学您好,不想交税做往来款挂账
后期挂的账怎么处理,这笔钱不可能还回去
同学您好,不还就要做营业外收入交税,不交税只可能挂着。这也是实操两套账的原因。
一直挂着有问题吗?您建议怎么做
同学您好,亏损或有税收优惠时做营业外收入就行
营业外收入就不用开票哈!那我摘要咋写,附件还做三方协议吗,有啥风险
同学您好,这个风险较小,交税了
那就一直挂着不处理,风险大吗,您实际中怎么处理呀
同学您好,并在其他数据一起,问题不大,除非金额很大很异常