同学您好! 对于收到的非工程款,若与另一单位无合同和开票,入账处理需谨慎。建议将其作为预收账款或其他应付款处理,确保资金安全。同时,需与对方沟通明确款项性质,避免税务风险。

各位老师好!我想请教一个问题,我们是劳务公司,有个劳务分包项目,是甲方代付劳务款给我们的,不是总包单位付款给我们,合同是我们与总包单位签的劳务分包合同,合同里面没有出现甲方的任何信息,这种我们开票是给总包单位开还是给甲方开呢?这种情况该怎么处理呢?
老师,我们给别人开票,但是这个税费是对方打到我们账户我们交的,这笔钱怎么入账账务处理怎么做,另外还有一个点的管理的对方打入到我公司,但是这个钱合同约定是给老板的,但是对方不打个人,打对公我们有收到这笔钱但是这笔钱要还给老板,这边怎么做账务处理把钱还给老板要什么守约,这样做有什么税务风险的
我们有一个项目发票给甲方开齐了,还有尾款没收回,甲方倒闭了,现在找不到人了,另一家单位接手后要求跟我们重新签订合同开发票支付我们的尾款。这个怎么处理?我们不能再开发票了啊。
老师,你好,我这边跟一家公司签了维修合同,我是销售方,有业务往来,他给我们付款的单位跟签合同单位是一致的,但是让我们开的发票却是他们公司的一个下属的维修单位,我这边要怎么做账啊, 收款跟发票单位不一致,要怎么把账作平呢
老师好,我们收到甲方给我们的款,但是这个不是工程款,是三角关系另一个单位给我们付的款,但是我们跟另一个单位是私下干活没有合同和开票,收到的这笔钱怎么处理入账呢
一般纳税人,暂估没有明细, 1、借 原材料-暂估,贷 应付账款-暂估, 来票直接 2、借 应付账款-暂估,贷 现金/银行 不考虑有没有明细,这样1、2、分录对吗?然后考虑明细的话,这样有风险吗,指的是风险
老师,请问下,我们公司,基本上天天往一个不是名义上的股东老板的名字办的银行卡,转钱,作为备用金花,一天有的时候一万,有的时候几万,有啥风险吗?
2025年财务报表,现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
老师:我公司给供应商提供设计图纸,但是不提供材料,供应商自己提供材料和加工服务,把商品加工好,我公司买入供应商的产品,我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同?
老师。请问一下外贸公司问题。如果我2026年1月,2月,3月有出口货物,每个月都有做销售收入的账,但我是要到5月份一起做出口退税,请问勾选退税发票是5月份做出口退税时一起勾选退税,还是先每个月做勾选退税。
老师,现在做的商贸的账,请问餐饮业的账和商贸差别大吗?简单介绍一下实操思维,谢谢
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
如果做其他应付款,也是挂单位吗?那后期咋处理,不能一直挂着呀! 作为预收款是不是意味着后期要开票后期
同学您好, 做其他应付款通常是挂单位或个人名义,视款项来源而定。后期需根据款项性质进行相应处理,如归还、转为收入或调整等,确保账实相符。作为预收款,通常意味着有后续交易,可能需开具发票,具体需遵循税法规定及合同约定
嗯,但是问题是三角债,比如a欠b钱,b欠我们,但是我们跟b没有合同也不开票,现在a吧这笔钱付给我们,我们肯定不会还回去,但是也不想缴税,咋办
签个 三方 付款协议明确一下冲抵
我们跟另一方没有合同,也不给他开票,相当于账面上跟他没有关系
尽管与另一方没有签订合同且不开具发票,但在商业往来中,实际发生的交易和资金流动仍可能留下痕迹。因此,即使账面上看似没有直接关联,仍需注意相关记录和凭证的完整性和合规性,以避免潜在的法律和财务风险
那我现在怎么处理好呢,直接把这笔钱提出来,还是
同学您好,一般可以签三方委托付款协议,建立这个联系
我们有三方协议,您实际工作中,怎么记这笔账务,直接把钱转出去还是做收入,但是老板肯定不想缴税
同学您好,不想交税做往来款挂账
后期挂的账怎么处理,这笔钱不可能还回去
同学您好,不还就要做营业外收入交税,不交税只可能挂着。这也是实操两套账的原因。
一直挂着有问题吗?您建议怎么做
同学您好,亏损或有税收优惠时做营业外收入就行
营业外收入就不用开票哈!那我摘要咋写,附件还做三方协议吗,有啥风险
同学您好,这个风险较小,交税了
那就一直挂着不处理,风险大吗,您实际中怎么处理呀
同学您好,并在其他数据一起,问题不大,除非金额很大很异常