你好,税前扣除金额收入的千分至五4450.18 和招待费60%金额6579.3相比,取小的数4450.18就是税前扣除 不能扣除的就是用总得减去可扣除的
业务招待费,年报的时候是看发生额60%,和营业收入千分之五,低的那个才是可以抵减的,超出部分是需要调增对吗?
业务招待费实际发生额的60%是123378.86元,收入的千分之五是340904元,业务招待费账载金额是205631.43元,请问需要调增多少?
所得税是根据利润计算的,业务招待费是全部记入管理费用的,是年底所得税清缴业务招待费按百分之60和收入千分之五填写,利润调增吗
老师,业务招待费取数是比较收入的千分之五和发生额的60%哪个小取数哪个,是不是不管取收入的千分之五还是发生额的60%,汇算清缴都要调增40%的
老师请问下,收入乘以千分之五,小于招待费60%的金额,为什么汇算调增,要用招待费减收入千分之五的部分调增呢。谢谢
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