第一个借销售费用贷其他应付款 第二个发票怎么开的

5月1日,美福公司向中环公司发来订单,求购10000台千斤顶,要求采用除销方式3个月后付款。同一天,中环公司向出口保理商提出保理服务申请,并填写对美福公司的信用额度申请单,申请金额为250万美元。同一天出口保理商将中环公司的申请材料传给美国的进口保理商。进口保理商开始对美福公司的资信和财务情况进行调查分析。5月8日,进口保理商对中环公司提出的信用额度申请进行核准(担保)核准的总金额为205万美元,并将核准的信用额度传给中国的出口保理商。同一天,出口保理商将核准信用额度通知中环公司,并同中环公司签订《出口保理协议》及《保理取费协议》。也在这一天,中环公司鉴于该笔业务采用赊销方式并做出口保理,将货物报价由原价100美元/台提高到105美元/台,总货款为105万美元。其后,中环公司和美福公司签订了《贸易合同》,5月29日,中环公司将货物发运美福公司,并按合同规定将发票及其他全套单据(正本)提交出口保理商。出口保理商按发票面值的80%预付给中环公司84万美元。同一天,出口保理商将发票及其他全套单据(正本)寄交进口保理商,由其转交美福公司。6月24日,货到美国,美福公司验货根据以上案例绘制保理
题目完整,请问老师怎么写会计分录谢谢您!(1)5月8日,从迪菲公司购进配件一批,取得增值税专用发票,发票上面注明价款20,000元、税款2600元,货款已付,货物已验收入库。用现金支付运费400元,取得普通发票。.(2)5月10日,销售给某机电公司B型号设备30台,每台不含税价款16,000元,按协议折扣5%,已开具增值税专用票,折扣额已在增值税专用发票的金额栏内注明,货已发出。同时,随同产品一起售出包装箱30个,不含税价每个100元,开具增值税专用发票。款项518670元已存入银行。(3)5月11日,向小规模纳税人天阳公司售出20吨丙材料,开出58500元的普通发票,款项已存入银行。.(4)5月12日,将B型设备3台转为本企业自用,每台实际成本8,000元,未开具发票。(5)4月3日,以分期收款方式销售一批配件,不含税价款540000元,在合同中双方约定分三次支付货款并开具增值税专用发票,合同中约定的收款日期分别为5、6、7月的12日。4月28日,发出产品。5月12日,收取第一笔款项。
老师,我想问个问 公司车辆要交养路费,一位管理成人员,想要赚中间的差价,所以他要先把钱打到公司先行垫付交一年的养路费,就可以享受优惠两个月的差价,我们公司还是照常交一年的,一年是100元,他直接把钱打到公司账户,交付一年的养路费,付就只要付80元就行 公司还是正常付100元,,这样,我要怎么做分录 我这样的, 第一笔收到 借库存现金 80 贷其他应付……某人80 交付养路费时 借预付账款…养路费 贷银行 然后每个月摊销 借制造费用 贷预付账款…养路费 每个季度支付垫付款 借其他账款…某人 贷库存现金 赚钱的差价 他需要找油料抵他赚的差价 借管理费用(优惠报销) 贷库存现金 感觉好复杂,有啥好的简便账务处理不
这个账务我还是没有想明白: 酒类经销商账务。1.比如应收账款60000,实际到账56400元,(使用前期订单扫码入库奖励抵扣客户货款3600这笔费用厂家后期用货物报回)。 2.本订单有滚动保证金840元应收账款内包含保证金下次订单客户可以抵扣货款滚动使用,3.(本单有扫码入库奖励下次订单客户可以抵扣货款1800元,这笔费用后期厂家用货物报回)。 4.本单有经营费用1200下次订单可以用来抵扣货款这笔费用公司自己承担。 问题1.应收账款客户抵扣货款部分本应该收到货款实质上没有收到,(这部分由供应商后期用货物报回)这部分需要做成本扣除,减少收入吗?分录又该怎么写? 2.后期厂家报回的扫码入库奖励用货物报回又该怎么做呢? 好晕。
酒类经销商账务。1.比如应收账款60000,实际到账56400元,(使用前期订单扫码入库奖励抵扣客户货款3600这笔费用厂家后期用货物报回)。 2.本订单有滚动保证金840元应收账款内包含保证金下次订单客户可以抵扣货款滚动使用,3.(本单有扫码入库奖励下次订单客户可以抵扣货款1800元,这笔费用后期厂家用货物报回)。 4.本单有经营费用1200下次订单可以用来抵扣货款这笔费用公司自己承担 对应分录,麻烦会的老师做一些,谢谢
公司1月卖的专利,3月才开转让发票,1月的会计分录怎么做
啥是固定资产的资本化和费用化,太抽象,举个例子
老师,我请问有没有库存明细表模板,想要能反映月末成本,用的是月平均法
老师,我发现2025年还有发票未入账,更正电子税务局的财务报表,会影响信用评分吗,有什么风险啊
老师,您好,个人缴的社保公积金和个税,是不是属于应付职工薪酬-工资的
一个人可以设立多个个体和个人独资企业吗
老师,比如材料商黑甲方开票10万,甲方只给了材料商8万就不给了,那材料商如果管甲方要款的追究期限是多久
老师,甲公司以3万元的钱购买了张三在乙公司的股份,甲公司支付给张三3万元这个分录怎么记?
老师,采购进来也要缴纳印花税,例如25年我没缴纳,我现在补缴的话是按照账面的采购入库金额计提,还是按照25年采购进来的专票不含税金额计提呢
@董孝彬老师,别的老师别回答
没开发票,只在国台小程序查到这笔费用已到账,但不是现金,是费用形式,以后可以抵减货款。
借预付账款,借销售费用负数。
借贷都是负数?
你好,第一个借方是正数,第二个是复数
这样借贷不平哦
借预付账款100 借销售费用-100 合计0
借贷双方金额不一致,保存不到这笔凭证的
截图 你写的我看下的
宴席奖励入销售费用二级科目接待费吗?
你好 和你客户发生的可以的
借方有没有二级科目?贷方可以是正数吗?
把销售费用放到借方负数。
账也不平啊
你好,你截图填写之后的可以吗?
上面填写的不对,是放到借方负数,你是放到了贷方负数
已更改了
你好,第二行的预付账款也放到借方。
而且是一个正数,你没有发现你和我写的这个不一样。
好的,收到
是啊,就是这么做的。