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老师:现在有一笔业务,1.销售开费用报销单2550元报销兴宁宴席奖励,老板微信付款这笔支付费用。2.厂家将这笔费用打到国台中台账户,用于抵减货款。请问怎么做分录?

2024-03-07 18:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-07 18:25

第一个借销售费用贷其他应付款 第二个发票怎么开的

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快账用户8854 追问 2024-03-07 18:28

没开发票,只在国台小程序查到这笔费用已到账,但不是现金,是费用形式,以后可以抵减货款。

没开发票,只在国台小程序查到这笔费用已到账,但不是现金,是费用形式,以后可以抵减货款。
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齐红老师 解答 2024-03-07 18:29

借预付账款,借销售费用负数。

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快账用户8854 追问 2024-03-07 18:31

借贷都是负数?

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齐红老师 解答 2024-03-07 18:34

你好,第一个借方是正数,第二个是复数

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快账用户8854 追问 2024-03-07 18:35

这样借贷不平哦

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齐红老师 解答 2024-03-07 18:37

借预付账款100 借销售费用-100 合计0

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快账用户8854 追问 2024-03-07 18:38

借贷双方金额不一致,保存不到这笔凭证的

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齐红老师 解答 2024-03-07 18:45

截图 你写的我看下的

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快账用户8854 追问 2024-03-08 11:44

宴席奖励入销售费用二级科目接待费吗?

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齐红老师 解答 2024-03-08 11:48

你好 和你客户发生的可以的

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快账用户8854 追问 2024-03-08 11:54

借方有没有二级科目?贷方可以是正数吗?

借方有没有二级科目?贷方可以是正数吗?
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齐红老师 解答 2024-03-08 11:58

把销售费用放到借方负数。

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快账用户8854 追问 2024-03-08 12:05

账也不平啊

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齐红老师 解答 2024-03-08 12:07

你好,你截图填写之后的可以吗?

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齐红老师 解答 2024-03-08 12:07

上面填写的不对,是放到借方负数,你是放到了贷方负数

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快账用户8854 追问 2024-03-08 14:10

已更改了

已更改了
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齐红老师 解答 2024-03-08 14:11

你好,第二行的预付账款也放到借方。

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齐红老师 解答 2024-03-08 14:11

而且是一个正数,你没有发现你和我写的这个不一样。

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快账用户8854 追问 2024-03-08 14:14

好的,收到

好的,收到
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齐红老师 解答 2024-03-08 14:16

是啊,就是这么做的。

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你好!麻烦你稍等一下,我看下
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你好!内账还是外账?如果是外账发票具体怎么开的?
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你看一下图片,按图片思路做账务处理
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你好,开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税; 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632贷其他应收款-法人14592,到时垫付的92元报销给法人,借其他应收款-法人92贷库存现金92 结转库存商品分录就行了
2021-10-08
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