你好,你如果平时月底就结转了的话,年底就不要结转了,如果月底没有结转,年底才结转的

应交税费应交增值税三级科目销项进项每月都转到了未交增值税,进项大于销项时,转入了未交增值税的借方,这样操作可以吗?年末就不用重新结转进项和销项了
应交税费-应交增值税-进项税额 销项税额,要先结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ,然后再借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税 这样么?我看书本上是这样的。但我工作了三个公司,进项税额销项税额都不结转发现财务主管,都是直接借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税。年底也不结转。可以的么?
1.每个月进项跟销项都要结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)然后应交税费-应交增值税(转出未交增值税)再结转到应交税费-未交增值税 对?为啥要用应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目 直接进销项-进项余额不就是未交增值税? 2.上面说的进项是指账面上所得的进项?还是指的我本月勾选的进项进行结转
老师 老师您好,想咨询一下年底增值税这一块结转分录是怎么写的呢还是不太懂哦我们公司有个税负在里面,每个月底有结转增值税,次月缴纳但是我刚才把进项和销项转到应交税费-未交增值税科目,未交增值税科目有借方余额,但大于缓缴的税款我觉得这里有重复的问题吧平时每月都有缴纳上月的增值税,这样结转进销项又重复了
老师,关于增值税的结转,是不是要先把进项和销项转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税,然后再把转出未交增值税结转到应交税费 未交增值税
老师,企业股权转让,有很多借款会影响股权转让吗
老师,请问我公司为什么今年忽然有了工会经费的申报?以前年度没有
老师,我们是小规模纳税人,但账套估计是按一般纳税人开的,所以应交增值税下面有明细科目,那我们记账用什么科目合适?
请问跨区域涉税事项中,需要申报异地个税,是申报谁的个税呢,外出员工的个税吗?但是我已经在本地申报过了,这异地申报0可以吗
请问老师,为什么股东分红的税率那么高啊?这种情况做成什么工资,会少交点税?
公司购买了一年期的版权费,能一次性进成本吗?还是得按月分摊?
老师您好公司变更其他都可以变更,税号和成立日期不能变对吧,其他都可以变
签订的A公司的合同,付款给A公司,A公司给我们开B公司的票怎么办,要他们写声明嘛?A公司是联通,有没有做过相关业务的?
老师您好,公司原来是销售家具的,现在加了装修业务。做收入分录的时候,家装能不能贷:主营业务收入--家装,还是做其他业务收入-家装?
老师,我注册资金十万元,25年底备注投资款的金额为20万元,我作为实收资本入账了,也交了营业账簿印花税,我多做的十万元怎么处理呢?我需要更正财务报表吗
老师,那每个月如果不结转的话,怎么知道应该交多少增值税呀?
你好,你统计一下你当月的销项进项,它两个的差额,就是如果没有其他的