你好,你先挂在账上,等确定怎么样处置后再做对应的凭证。

你好,老师,我们是生产罐头的,因为罐子的质量问题出现了退货,现在我们找供应商赔偿,怎么做分录,借:应付账款-供应商贷:啥
老师供应商因为质量问题需要赔偿我们一笔款,这个我们应该怎么做账务处理呢?需要缴纳什么税款呢?
请问,老师供应商因为产品质量问题,我们收了对方的罚款,对方不给开发票,我们该拿什么做原始依据呢?
老师好,因为质量问题扣了供应商部分货款作为我司损失赔偿该如何做账
老师,如果我压了供应商的款因为供货质量不一合格,我应该怎么做账呢
老师好,想问一下,做5月份账时,要看一下固定资产计提明细表时,计提明细表是的累计 数据与账面及报表中的数据不一致,象我这种要怎么处理呢。
老师好!我公司欠员工社保已有数月,税务局来访说要查我公司的账,账是在异地,税务局说不允许异地账套现在都有新规出来了吗?
如果发现去年收到的发票,材料的数量和总金额错误,怎么处理更好
2026年股权变更,现在要报2025年的工商年报,那是按变更后填企业的基本信息么?股东及出资信息也是按变更后的填么?只有资产状况和社保按2025年发生的数据填么
老师请问下公司所得税汇算清缴时调增了暂估到材料(无票材料),然后补了企业所得税,那么调增的这个物品材料账上还用做什么处理吗
老师,电子税务局开票,老板有5家公司,如果要开票,不是同一人开,电脑是同一台,这样可以吗?
老师,我想问一下,我们是房地产公司,2012年开发的,近两年都没付款欠别公司的工程款了,去年法拍了几层商铺还债,当时把帐上预付的借方也做了开发成本结转到开发产品了,现在又付有一两笔工程款,请问像这种久不久又付一点款的,是不是也是直接做借预付,贷银行,然后同时做借开发成本,贷预付,同时借开发产品,贷开发成本?
老师,运输费前缀开什么?
你好,想问问关于上月没计提个税,这个月的会计应该怎么做好呢?是要冲红那笔计提的来重新做一笔吗?还是说直接反结账回去重新修改?个税是一定需要计提的吗?小规模是否不需要计提个税的呢?
老师好,经过审计后,进项税和销项税都有增加,那我填报增值税主表的时候怎么填报
就是货款没有全部推给他,留了一部分
你好,这种如果正规的操作是开红字发票冲减,然后按实际的来入账。
我想说留下的那部分款,我应该怎么做账呢,
你好,你可以当预售账款啊,或者退给人家也行。
你是认真的吗老师,
你好!是的,这个就是这样处理。 我明白你说的意思了,你是要付款,少付了。按实际付的款作为你购进商品的成本,不是预付了人家。