咨询
Q

我23年3月收到的钱,23年12月开的发票这个我应该怎么入账?

2024-03-08 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-08 11:45

3月做预收账款,12月转入收入做账

头像
快账用户7148 追问 2024-03-08 11:48

确认收入我应该怎么做?

头像
齐红老师 解答 2024-03-08 11:53

借:预收账款 贷:收入 增值税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
3月做预收账款,12月转入收入做账
2024-03-08
您好,收到钱挂预收,是3月确认了收入还是年底确认收入的,咱是12月开票的,12月确认收入和开票就是一个期间了
2024-03-08
你好 23年的时候,借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目 24年的时候(先红冲无票费用,然后再根据发票入账) 借:银行存款等科目,贷:以前年度损益调整—管理费用等科目 借:以前年度损益调整—管理费用等科目,贷:银行存款等科目
2024-03-02
提前开的下一年的发票,不需要做账务处理。 从1月份开始,借预付账款贷银行放款,然后按月分摊。
2024-05-27
这个的话正常是按照二月就开始
2024-01-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×