3月做预收账款,12月转入收入做账

老师,公司23年2月份下来的营业执照,,23年10月份收的款,,23年12月份开的发票,,到现在还没建账,我应该从几月建账
请问业务发生的23年12月,发票24年1月份才开出,这个应该记在23年账上,还是24年账上
23年12月收到出租方开来三个月房租发票,我们在23年12月按照发票金额付款,这三个月房租发票的所属期是23年12月15日至24年3月15日的,做账时,24年那部分按预付账款做账吗?
老师,23年12月的费用,发票没开来,23年我该怎么入账,24年发票收到我又该怎么处理
我23年3月收到的钱,23年12月开的发票这个我应该怎么入账?
现有A企业销售矿泉水,B企业销售饮料,如果A也销售饮料并且从B处拿货,B也销售矿泉水从A处拿货,此时AB之间会有转账且相互开具发票,有没有什么问题
企业账上有应付职工薪酬未付,可以注销吗?
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
确认收入我应该怎么做?
借:预收账款 贷:收入 增值税