你好 23年的时候,借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目 24年的时候(先红冲无票费用,然后再根据发票入账) 借:银行存款等科目,贷:以前年度损益调整—管理费用等科目 借:以前年度损益调整—管理费用等科目,贷:银行存款等科目

23年12月份收到24年的物业费发票未交款,怎么入账计入23还是24年?
年底会计没有票,做了预估费用,后期怎么开票抵消,怎么能分别是23年的费用24年开票进来,24年收到发票怎么处理,相差的部分又怎么处理
23年12月开了100万的收入发票,24年1月又红冲,重新开了97万的发票,这个我要怎么账务处理?
老师,23年12月的费用,发票没开来,23年我该怎么入账,24年发票收到我又该怎么处理
我23年3月收到的钱,23年12月开的发票这个我应该怎么入账?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?