你好,得有租赁发票才行,租赁个人的车。

老师好!公司法人让包工程的一个包工头用私车给自己开车办车或出差,在2022年7月14日法人让包工头以借款方式向公司借款2000元,用途是用于公司过路费及油费,请问一下现在他本人拿发票来冲抵借款,是否可以? 法人说酌情处理下,请问一下怎么规范?像这种情况下税局会不会承认?到底应该怎么合理化?
请问老师,员工出差用自己的车公出了,产生了汽油费,回来后报销,但是我们公司名下只有一辆电车,请问我们需要和这个员工签署私车公用协议吗?这个公出频率不是很高的。我们怎么处理这笔业务比较正规呢?
公司的业务员开着自己的车子出差,报销的邮费和过路费(有票但是抬头是个人名称或者个人车牌号)税法那边怎么处理,认可吗?
公司员工和公司客户的停车费可以在公司报销的时候进停车费吗?发票抬头是个人的 我的意思是物业写的都是按照车牌号或者人名字写的停车位租赁发票,这个可以抵扣费用需要税前扣除吗?
老师请问下,小规模纳税人,员工开自己的车去外地联系业务,期间发生的加油费怎么处理?公司没有车,发票抬头是个人的能入账吗?
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
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老师:电子税务局怎么做税务登记
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
那就是说如果没有租赁合同,就只能纳税调整是吧?
对的,是的,他不光是租赁合同,得有租赁发票。