你好是季度300,000缅增值税的吗?
老师税务局勾选抵扣发票,税额和有效抵扣额有差异,怎么做账呢?
我是小规模纳税人,对方要我方开9点的税,可不可以要税局代开税票,税金是不是属于我公司的税金
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
以前年度的,计错科目不是管理费用计入了管理费用能直接改吗
超市跑市场的业务员差旅费报销怎么入账
老师,请问餐饮业和住宿行业可以开具专票吗?
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
是的,季度销售额达到三十万
借应交税费、应交增值税,贷营业外收入。
借:应收款项;贷贷主营收入、应交税费-应交增值税
借应交税费- 应交增值税,贷营业外收入。
应交增值税、要转入免交增值税吗
对的,是的,不需要的。
如果开专票不免增值税,第二笔分录贷方是银行存款,其他不变是吧
你好对的 是这么做的
那如果是一般纳税人:购进:借应交税费-应交增值税-进项税额;销售:贷应交税费应交增值税销项税额,然后结转税金怎么做
借应交税费应交增值税销项税额,贷应交税费应交增值税进项税额;应交税费-未交增值税吗
可以的,但是最好的是把这个未交增值税改成转出未交增值。
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
然后直接用银行冲转出未交增值税吗
我上面给你写了看一下的,他还有一部结转的。
那进项认证抵扣要做分录吗
借管理费用应交税费、应交增值税进项,贷银行存款。