你好,季度报表也需要去做相应更正才是的
你好老师,我上季度增值税少报2178,请问是否可以在这个季度补报呢?和税控盘开票不一致可以补补报进去吗?小规模,是更正申报好还是四季度补申报好
老师,您好,我在四季度的时候少做了发票,导致季报收入少了,我现在不去更正这个报表,直接在年报上做调整,可以吗?
老师,我刚刚更正了去年年底的财务报表,我现在可以直接报这个季度的税了吗?
老师 我今年第一季度和第二季度的企业所得税报错了 我可以不更正申报 在第三季度申报的时候直接调整成正确的吗。没有税费
老师。现在发现,成本重复做了一张。我要更正四季度申报表吗?还是汇算清缴的时候调整就可以了?
老师,请问,我当月申报了未开票收入,当月又红冲了,那我下个月申报增值税的时候,是不是可以将未开票收入和销项税额红冲,就不用缴税了,是吗?
甲公司欠我们404172.67元,其中包括人工费、材料费和利润费,协议中写着是税后404172.67元,老板让把税点费用算到甲公司请问怎么算
老师,图里面的固定资产科目是不是不应该写货车购置税啊,还有这是3月份买的车,现在6月份做折旧,这个补计提4月和5月份的折旧应该怎么做凭证,这个折旧费计管理费用
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
必须要去做吗?
你好,我个人建议是去做更正季度的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利