一般情况下,不建议您在第三季度申报时直接调整前两个季度报错的数据。 即使没有产生税费,也建议您及时更正前两个季度的申报错误。因为按照税收法规和征管要求,如实、准确、按时申报是纳税人的义务。 如果您等到第三季度申报时再调整,可能会引起税务机关的关注和疑问,增加不必要的税务风险和沟通成本。
老师我今年第一季度跟第四季度的企业所得税数据报错了,去更正申报吗?
你好..比如第二季度的企业所得税报表有问题..第三季度是正确的报表..第三季度缴纳的企业所得税和我计提的不一样..还需要更正第二季度的企业所得税表报吗
老师,第二季度企业所得税申报时,从业人数和资产总额填错了,申报第三季度的时候,第二季度位置可以填写正确的吗?不是填以前申报那个
请问第二季度企业所得税申报时,从业人数和资产总额填错了,申报第三季度的时候,第二季度位置可以填写正确的吗?不填以前申报那个
老师如果那个企业所得税报错了我想更正第三季度的企业所得税,我直接做更正申报就行了是吗?还用更正第三季度财务报表吗
老师,开差额票时有没有没有代发工资的时候,只开专票的5%的服务费发票,我们是劳务公司
老师,你好,我想请问一下今年5月做2024年汇算清缴,交的所得税的分录是这样做吗?
老板要他看得懂的月报,请问一般是怎么报,有模板没
对方付款付错了可以通过我司直接退给应付公司吗 为什么需要什么手续
请问老师,一般纳税人增值税计提分录怎么做?
中级财管,其他因素不变,付息周期增加。债券价值下降老师这句呀理解
老师,你好,别的公司在我们公司开通一个监管账户,用什么科目记账
老师对方公司给我们公司开票,对方说要发票价税合计30270,是13%的税,如果不要发票按28200结款,老板问我要发票的话对方给加了几个点的税?
老师,公司重新刻公章有哪些流程?
老师,请问一下公司如果收租金,一年收一次,那这个分录要怎么做?发票是开一年金额的票吗?开发票的话,那销项税额是只能做一次了是吗?
可是我更正第一季度的 它说以后还存在数据 不允许我更正呢
那就先不更正 汇算清缴再调整按正确的申报
就是我第三季度按照正确的来 然后财报和企业所得税也对的上 就可以了吧
只是第一季度和第二季度的企业所得税和财报对不上了 以后都一样的
我不太理解的是 我只是数据错了 我汇算清缴的时候 填写正确的就行了 不需要因为我这两个季度问题调增调减吧?
只是财务报表数据错了的话那你得现在更正 系统里更正不了就去税局大厅