你好,不是福利费宣传费招待费的吧 纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额

企业所得税汇算清缴时 取得的无票费用,放在哪里纳税调增?
老师,企业所得税汇算清缴,无发票支出在那里调增
无票支出 企业所得税汇算清缴调增了 那么年报资产负债表与利润表要调增吗
老师你好,企业所得税汇算清缴 无票支出是填到105000 第30行其他那里吗
老师,企业所得税汇算清缴营业外支出里面的滞纳金要调增吗?
汇算清缴里,财务费用,销售费用,管理费用都是填账里各自的发生额累计数,是吧?
董孝斌老师,有个企税的问题想咨询一下您
老师好,固定资产清理期末是负数正常吗?
请问老师,税务申报表申报过后,然后我现在要下载的时候,有盖章的吗
企业职工的劳动合同,如果盖合同章,可以吗
小规模纳税人,25年一季度有开票30万,给境外企业的广告代理发票,二季度有开票20万的广告代理发票,后续季度给申报的无票收入,全年收入230万,实际全部为广告代理服务,有收到60万的广告代理服务的进项票成本,现在税务局要求补缴文化建设税,要怎么补缴?
第一次申报纳税时因未勾选税收优惠政策,更正了纳税申报,需要更正财务报表和所得税申报不
股东转让,按照协议价转让,但是不公允的例外。法规怎么说的。
研发费用加计扣除,必须做审计报告吗?
总账会计干了8年了,怎么破局到更高的层次,中级会计,第一学历是高职吧财务专业
老师,之前的会计固定资产计提有误,导致之前年度固定资产计提折旧费少,然后更正了之后,今年最后一年计提折旧期限了,就计提的多,这种可以吗,风险扫描了,有提示
可以的,可以这么做的。
但是风险扫描了,税务提醒,这种会被抽查吗
你好,不一定 抽查不一定的
异地预缴的税款有1000多,公司亏本了,那这个税款是退税呢,还是留着,退税,税局会查账吗
不能留着抵扣, 你要么退税 要么调整不推税 退税要求严格的,他会要求查账
只是电子设备正常情况计提1万多,之前计提的少,今年计提了3万多,所得税汇算清缴风险扫描了,提示,这种咋办呢
是异地预缴的税款,老师,就1千多元,这个也要查账嘛,亏了很多,以前就亏损了用亏损弥补的,这个也要查账吗
你之前做汇算清缴做错了,之前你少做的,你应该会算青交之前补计题上,然后汇算清交的时候纳税调减,然后以后正常做。
你不管退多少 税务局他不想给你退的情况下,他都能要求查账
但是是异地预缴的税款呢,税是交在异地
你可以申请退费试一下的。