你好,不是福利费宣传费招待费的吧 纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
老师,请问一下没有发票的成本支出在企业所得税汇算清缴时要在哪里调增?
企业所得税汇算清缴时 取得的无票费用,放在哪里纳税调增?
老师,企业所得税汇算清缴,无发票支出在那里调增
无票支出 企业所得税汇算清缴调增了 那么年报资产负债表与利润表要调增吗
老师你好,企业所得税汇算清缴 无票支出是填到105000 第30行其他那里吗
该纳税人已填写正常工资薪金什么意思?是已经在其他公司申报个税了吗?那我们发放了工资应该怎么申报??
一个月开多个项目的发票,我们是以发票为确认收入的,这个工资成本如何摊销?其中有项目,有分包,有的项目是自己完成的
销售额335501.01,不含税收入325,729.14 ,增值税3257.29,老师这样算不含税收入和增值税是对的吗
交易性金融资产购买时发生的的交易费用计入投资收益这句对吧老师
老师,请问电脑折旧按照怎么来核算的
这个分录怎么写,怎么写分录
手工核算的话,会计核算软件版本号填什么
你好!老师,总公司与赔偿方签了赔偿协议,总公司开出了发票,赔偿方也付了款,总公司作收入收账了。但这工程是子公司做的,子公司又开出发票给总公司,总公司也汇款给了子公司,请问总公司这笔款如何做会计分录?这样的操作流程对吗?
老师,原本科目余额表上应付账款人是A,但是A离职之后B把钱转给你A,现在公司把钱发给了B,我要怎么做账呢
老师,这个变动成本数据为什么总6050呢,他不是固定成本吗
老师,之前的会计固定资产计提有误,导致之前年度固定资产计提折旧费少,然后更正了之后,今年最后一年计提折旧期限了,就计提的多,这种可以吗,风险扫描了,有提示
可以的,可以这么做的。
但是风险扫描了,税务提醒,这种会被抽查吗
你好,不一定 抽查不一定的
异地预缴的税款有1000多,公司亏本了,那这个税款是退税呢,还是留着,退税,税局会查账吗
不能留着抵扣, 你要么退税 要么调整不推税 退税要求严格的,他会要求查账
只是电子设备正常情况计提1万多,之前计提的少,今年计提了3万多,所得税汇算清缴风险扫描了,提示,这种咋办呢
是异地预缴的税款,老师,就1千多元,这个也要查账嘛,亏了很多,以前就亏损了用亏损弥补的,这个也要查账吗
你之前做汇算清缴做错了,之前你少做的,你应该会算青交之前补计题上,然后汇算清交的时候纳税调减,然后以后正常做。
你不管退多少 税务局他不想给你退的情况下,他都能要求查账
但是是异地预缴的税款呢,税是交在异地
你可以申请退费试一下的。