你好,不是福利费宣传费招待费的吧 纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额

老师,请问一下没有发票的成本支出在企业所得税汇算清缴时要在哪里调增?
企业所得税汇算清缴时 取得的无票费用,放在哪里纳税调增?
老师,企业所得税汇算清缴,无发票支出在那里调增
无票支出 企业所得税汇算清缴调增了 那么年报资产负债表与利润表要调增吗
老师你好,企业所得税汇算清缴 无票支出是填到105000 第30行其他那里吗
老师,我司分A和B公司,B公司要现金流用钱,但是客户只认可A公司。那我可以B公司下单给A公司对吧,然后A公司给我付款。
农产品加计扣除的不能扣除了吗2月份?
老师,合同里面没有写(含……系统V1.0),那我想要退税,开票能开软件产品的票么,比如这样开, 一体机(含……系统v1.0)
老师好,救援队(民间非盈利会计准则),收到银行公户利息收入和激活别计什么科目
香港利得税减免了1500港币 这个要怎么做账?
老师好,民间非盈利会计准则,收到银行公户利息收入,计什么科目
老师我想问一下,大陆有一家运输公司和香港那边有业务往来,因为香港公司对香港公司比较便宜点,所以大陆这边又开了一家香港公司,专门用来付款给香港公司那边,香港公司的发票是开给付款的香港公司的,想问一下大陆公司应该怎么入账,需要什么凭证
你好老师,我这有两个个体户,其中一个做了税务登记,一个没有做。 税务局打电话说我报了B表,需要把C表报一下,但是我申报的时候提示那个没做税务登记的个体户没做A表或者B表。这要怎么办呢
工业企业,财务软件里的原材料明细数据和自己的表格里统计的数据不一致怎么调账啊,成品数据也不一致
老师,请问一个这个怎么做账,代扣员工的水费钱有1700元,水费发票1179.47,实际支付了1000元现金,其中329.15元为预缴,之前账上还挂着预缴还余148.64元。
老师,之前的会计固定资产计提有误,导致之前年度固定资产计提折旧费少,然后更正了之后,今年最后一年计提折旧期限了,就计提的多,这种可以吗,风险扫描了,有提示
可以的,可以这么做的。
但是风险扫描了,税务提醒,这种会被抽查吗
你好,不一定 抽查不一定的
异地预缴的税款有1000多,公司亏本了,那这个税款是退税呢,还是留着,退税,税局会查账吗
不能留着抵扣, 你要么退税 要么调整不推税 退税要求严格的,他会要求查账
只是电子设备正常情况计提1万多,之前计提的少,今年计提了3万多,所得税汇算清缴风险扫描了,提示,这种咋办呢
是异地预缴的税款,老师,就1千多元,这个也要查账嘛,亏了很多,以前就亏损了用亏损弥补的,这个也要查账吗
你之前做汇算清缴做错了,之前你少做的,你应该会算青交之前补计题上,然后汇算清交的时候纳税调减,然后以后正常做。
你不管退多少 税务局他不想给你退的情况下,他都能要求查账
但是是异地预缴的税款呢,税是交在异地
你可以申请退费试一下的。