你好,不是福利费宣传费招待费的吧 纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额

老师,请问一下没有发票的成本支出在企业所得税汇算清缴时要在哪里调增?
企业所得税汇算清缴时 取得的无票费用,放在哪里纳税调增?
老师,企业所得税汇算清缴,无发票支出在那里调增
无票支出 企业所得税汇算清缴调增了 那么年报资产负债表与利润表要调增吗
老师你好,企业所得税汇算清缴 无票支出是填到105000 第30行其他那里吗
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
老师,之前的会计固定资产计提有误,导致之前年度固定资产计提折旧费少,然后更正了之后,今年最后一年计提折旧期限了,就计提的多,这种可以吗,风险扫描了,有提示
可以的,可以这么做的。
但是风险扫描了,税务提醒,这种会被抽查吗
你好,不一定 抽查不一定的
异地预缴的税款有1000多,公司亏本了,那这个税款是退税呢,还是留着,退税,税局会查账吗
不能留着抵扣, 你要么退税 要么调整不推税 退税要求严格的,他会要求查账
只是电子设备正常情况计提1万多,之前计提的少,今年计提了3万多,所得税汇算清缴风险扫描了,提示,这种咋办呢
是异地预缴的税款,老师,就1千多元,这个也要查账嘛,亏了很多,以前就亏损了用亏损弥补的,这个也要查账吗
你之前做汇算清缴做错了,之前你少做的,你应该会算青交之前补计题上,然后汇算清交的时候纳税调减,然后以后正常做。
你不管退多少 税务局他不想给你退的情况下,他都能要求查账
但是是异地预缴的税款呢,税是交在异地
你可以申请退费试一下的。