你好,不是福利费宣传费招待费的吧 纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
老师,请问一下没有发票的成本支出在企业所得税汇算清缴时要在哪里调增?
企业所得税汇算清缴时 取得的无票费用,放在哪里纳税调增?
老师,企业所得税汇算清缴,无发票支出在那里调增
无票支出 企业所得税汇算清缴调增了 那么年报资产负债表与利润表要调增吗
老师你好,企业所得税汇算清缴 无票支出是填到105000 第30行其他那里吗
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,之前的会计固定资产计提有误,导致之前年度固定资产计提折旧费少,然后更正了之后,今年最后一年计提折旧期限了,就计提的多,这种可以吗,风险扫描了,有提示
可以的,可以这么做的。
但是风险扫描了,税务提醒,这种会被抽查吗
你好,不一定 抽查不一定的
异地预缴的税款有1000多,公司亏本了,那这个税款是退税呢,还是留着,退税,税局会查账吗
不能留着抵扣, 你要么退税 要么调整不推税 退税要求严格的,他会要求查账
只是电子设备正常情况计提1万多,之前计提的少,今年计提了3万多,所得税汇算清缴风险扫描了,提示,这种咋办呢
是异地预缴的税款,老师,就1千多元,这个也要查账嘛,亏了很多,以前就亏损了用亏损弥补的,这个也要查账吗
你之前做汇算清缴做错了,之前你少做的,你应该会算青交之前补计题上,然后汇算清交的时候纳税调减,然后以后正常做。
你不管退多少 税务局他不想给你退的情况下,他都能要求查账
但是是异地预缴的税款呢,税是交在异地
你可以申请退费试一下的。