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老师你好,企业所得税汇算清缴 无票支出是填到105000 第30行其他那里吗

2024-05-06 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-06 16:52

你好是的,就是这样子。

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快账用户7319 追问 2024-05-06 16:53

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-06 16:54

你好,不用客气的了。

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你好是的,就是这样子。
2024-05-06
你好,不是福利费宣传费招待费的吧 纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
2024-03-08
对的,是的,是这么做的。
2023-05-23
需要自行调增利润来缴纳企业所得税,这样就省的补提企业所得税了
2024-03-19
老师,无票支出通常不能作为企业成本费用扣除,所以在汇算清缴时需要调整。你提到的“利润总额下面,加:特定业务计算的应纳税所得额”这一栏,主要用于填写按特定业务规定计算的应纳税所得额。无票支出应在“不可扣除的支出”一栏中填报,从而调增应纳税所得额。
2024-10-30
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