同学你好 嗯嗯,是的

老师,1月31日发的年终奖金500,怎么做分录,是借管理费用 贷应付职工薪酬 _奖金,发时借应付职工薪酬_奖金 贷银行对吗,计提时管理费用二级科目用啥,计算工会经费时基数算奖金吗?
老师,如果计提员工季度津贴时会计明细这样写:借:管理费用-职工薪酬 100 贷:应付职工薪酬-奖金、津贴100 ?还是借:管理费用-奖金、津贴100 贷:应付职工薪酬-奖金、津贴100 呢?还是如何写好呢?
奖金和加班费计提是不是写借生产成本-直接人工 销售费用-奖金加班费 管理费用奖金加班费 制造费用奖金加班费 贷应付职工薪酬-奖金加班费啊 然后付的时候写借应付职工薪酬-奖金加班费 贷银行存款啊
@郭老师 奖金和加班费计提是不是写借生产成本-直接人工 销售费用-奖金加班费 管理费用奖金加班费 制造费用奖金加班费 贷应付职工薪酬-奖金加班费啊 然后付的时候写借应付职工薪酬-奖金加班费 贷银行存款啊
@郭老师 奖金和加班费计提是不是写借生产成本-直接人工 销售费用-奖金加班费 管理费用奖金加班费 制造费用奖金加班费 贷应付职工薪酬-奖金加班费啊 然后付的时候写借应付职工薪酬-奖金加班费 贷银行存款啊