同学您好! 账上已收到发票的库存商品结转完后,若期末进行了暂估库存商品结转,后续应关注实际发票的到达。一旦收到发票,应调整暂估金额,确保库存商品金额准确。同时,需确保相关凭证完整,遵循会计准则进行账务处理

老师,暂估库存商品小于实际实际库存商品的情况下,当月商品已销售完毕,且跨年度了,账务如何处理?例如,12月份已做账务处理:借:库存商品20000 贷,应付账款-暂估应付账款20000,借:主营业务成本20000,贷:库存商品20000,1月份收到商品发票实际为30000
公司开出发票,但是没有库存商品,暂估的库存商品,有收入就结转暂估商品,暂估商品发票到了,怎么做账?
之前暂估一笔库存入库借:库存商品 贷:应付暂估 之前库存商品没有录明细账,现在做账库存商品有明细账了 如何红冲这笔暂估啊 已结转了成本
老师 请问 3月暂估的商品当月已经结转成本了,现在没有票,要红冲掉 账务处理怎么处理啊? 暂估入库的分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 红冲的账务处理怎么弄啊
结转库存商品,把暂估没有收到票的也结转了,该如何调整账务
老师,出口企业收到外汇和报关单不符,是不是做营业外支出或营业外收入调平?
请问下本月更正11月个税申报,补了30元个税税款,但是其中一个员工离职了,只能由公司承担10元,另一个员工未离职从12月工资扣除20元,具体怎么做账呢?
其他应收款开了票怎么处理
老师你好,小规模报增值税,有领定额发票使用了300元,这个报税按300/1.01=297.029报不含税收入,还是按300/1.03=291.26报不含税收入呢?
老师,公司年会发的奖品所产生的个税公司承担,分录应该怎么写呢?
印花税没有发生需要零申报吗
老师好,我们10月有收到专利作价入股后,,,,后续月份怎么做账,需要每月摊销吗,具体怎么做分录
老师,我接手的一般纳税人,财务报表之前会计用的是适用“未”执行新金融准则的一般企业”的报表格式,我第四季度可以更改成适用于“已”执行新金融准则的一般企业的报表格式吗?报表格式可以更改吗?
一次付了3个月房租怎么写分录啊,写管理费用房租费吗,老师
我出口收入用月初汇率入账,用月末汇率结转损益,这个每个月收入的增加或减少多少怎么看?当月报关单数据?
分录怎么写呢
当收到实际发票后,需对暂估金额进行调整。会计分录如下:首先,冲销暂估入库分录,借:库存商品(红字),贷:应付账款-暂估应付账款(红字);然后,按发票金额正式入账,借:库存商品,应交税金-应交增值税(进项税额),贷:应付账款-XX单位。