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之前暂估一笔库存入库借:库存商品 贷:应付暂估 之前库存商品没有录明细账,现在做账库存商品有明细账了 如何红冲这笔暂估啊 已结转了成本

2023-12-22 12:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-22 12:38

同学你好 收到发票了没有呢

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快账用户9472 追问 2023-12-22 12:38

没有发票 现在想红冲掉这笔帐 怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-12-22 12:43

这个只能原分录负数红冲

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同学你好 收到发票了没有呢
2023-12-22
你好   发票来了与你实际暂估的金额一致吗? 你这个 货款还没有支付吗  
2021-06-04
原账务处理错误点: 暂估入库时直接使用 “库存商品” 科目,导致后续冲红出现负数。 未调整暂估成本(5 元)与实际成本(4 元)的差异,多结转了 1 元成本。 正确调整分录: 冲红原暂估: 借:库存商品 -5 贷:应付账款-暂估 -5 按发票入账: 借:库存商品 4 贷:应付账款 4 补充调整成本差异(关键): 借:库存商品 1 贷:主营业务成本 1 结果: 库存商品最终余额为 4 元(正确)。 主营业务成本调整为 4 元(正确)。
2025-05-30
把前面两笔做负数,再做笔正数就行了。
2021-12-09
同学你好 是原分录负数红冲
2023-11-21
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