您好,居间费不能超过收入5%,业务招待费没有规定的,据实入账,年度汇缴要纳税调增的 工程项目1000万元,业务招待费和居间费最多可以 50和83333 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。
您好老师,关于餐费的问题就是除了业务招待费是60和千分之五的关心,剩下的关于餐费都分别能下什么科目,比如差旅费,开办费等等,能不能汇总介绍一下都有什么科目,和多少的限额谢谢老师。
甲企业为居民企业,企业所得税税率25%,2019年度有关经济业务如下:(1)2019年度,企业利润总额为10000万元,其中:营业收入6000万元,国债利息收入50万元;(2)全年实发合理工资、薪金总额100万元,实际发生职工教育经费1.5万元、职工福利费15万元、工会经费3万元。按税法规定,准予应纳税所得额前扣除的教育经费、职工福利费和工会经费是工资总额的8%、14%和2%的比例。(3)与生产经营活动有关的业务招待费支出100万元。已知:业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰;(4)行政罚款支出50万元。没有其他纳税调整事项要求:(单位:万元)(1)计算企业应纳税所得额时,准予扣除职工福利费是多少?(2)计算企业应纳税所得额时,准予扣除的教育经费和工会经费是多少?(3)计算企业应纳税所得额时,准予扣除业务招待费是多少?(4)采用调整法,计算企业应纳税所得额(5)计算应交企业所得税并写出会计分录。
乙企业为居民企业,企业所得税税率为25%,2022年销售收入为12000万,利润总额为8000万,本年的利润表中有如下项目:1,实际发生业务招待费120万元2,实际发生广告费和业务宣传费1845万元3,国债利息收入为150万元4,实际发生的合理工资薪金为1000万元,职工福利费为180万,职工教育经费80万元,工会经费为30万元5,税收滞纳金为18万元,未核定的准备金支出未45万元根据以上信息计算该企业2022年的企业所得税是多少?(万元)
甲公司为居民企业,主要从事空调生产和销售,2021年有关经营情况如下: (1)产品销售收入4700万元,出租闲置办公楼租金收入300万元,到期企业债券利息收入35万元,接收乙企业捐赠原材料10万元,已计入营业外收入。(2)缴纳增值税285万元,资源税15万元,城市建维护税21万元,教育附加费9万元。 (3)发生业务招待费50万元,广告费和业务宣传费合计780万元。 (4)发生合理工资薪金200万元,职工福利费28万元,职工教育经费3万元,拨缴工会会费6万元。 问:该居民企业2021年企业所得税应纳税额是多少?请详细列出计算过程。
甲公司为居民企业,主要从事空调生产和销售,2021年有关经营情况如下: ⑴产品销售收入4700万元,出租闲置办公楼租金收入300万元,到期企业债券利息收入35万元,接收乙企业捐赠原材料10万元,已计入营业外收入。 ⑵缴纳增值税285万元,资源税15万元,城市建设维护税21万元,教育附加费9万元。 ⑶发生业务招待费50万元,广告费和业务宣传费合计780万元。 ⑷发生合理工资薪金200万元,职工福利费28万元,职工教育经费3万元,拨缴工会会费6万元。 问:该居民企业2021年企业所得税应纳税额是多少?请详细列出计算过程。
老师 您好!咨询下,根据下面文字的规定:如果长投未实缴,公司章程约定按照实缴进行利润分配等,那账上是不能确认长期股权投资?比如,借:长期股权投资 贷:应付账款
老师 这条题 我是+10++14+5+8=37 37-8(这个是按那个数)是月末在产品成本吗?
老师,公司1月22号办的20年的贷款,2月份付利息,是付的1.23号到2月22号的利息吗,怎么做账
老师。您好。我想向您请教一个问题。就是在电自然人电子税务局扣缴端这个软件里面。如果要登录一个以前从来没有登录过的,新的账号,我怎么登录呢?统一代码输入不了,是不是要登陆一个以前已有的账号,进去以后再添加新账号?
想咨询一个问题,当年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年开具三年的房租发票,账务是怎么处理欸
老师就是我要怎么知道固定资产的折旧年限
合伙企业汇算清缴时候有利润,可以弥补以前年度亏损嘛?
股权变更,工商跟税务局都是200万、但是账面实收资本190万可以吗
各位老师大家早上好,我们公司是生产加工型公司,比如这个料工费共计10万元,然后生产出的辣椒箱盖子10000个,西红柿箱子盖子20000个,然后西兰花箱子30000个,怎么能分别算出他们的成本单价呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师你好就是暂估进项税的一级科目用什么比较好
谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!