你好,成本费用做纳税调增就是了,要么就叫对方重新开票

老师,我们这收到一张发票是对方购买的虚开的,然后我们汇算清缴调整拉缴纳税金企业所得税,分录怎么做呢
老师,税务局稽查到我们公司2022年有几张费用发票是虚开的,财务要怎样处理呢,怎样调整已经申报的报表了,要做凭证调整吗,汇算清缴要调整吗,怎样调整呢
老师,税务局稽查到我们公司2022年有几张费用发票是虚开的,财务要怎样处理呢,怎样调整已经申报的报表了,要做凭证调整吗,汇算清缴要调整吗,怎样调整呢
老师,税务局稽查到我们公司2022年有几张费用发票是虚开的,发票是业务员报销的管理费用,财务要怎样处理呢,怎样调整已经申报的报表了,要做凭证调整吗,汇算清缴要调整吗,怎样调整呢
我们有200万的成本发生在2023年,但一直不给我们开票,这个票如果开到2024年,还可以汇算清缴调整2023年的所得税么?
股东转的钱备注写的借款,现在想把借款转成实收资本,现在账上没钱给股东还,还能有什么方法把借款转成实收资本
老师,向个人购买了服务,私人先转账3000元支付了,然后这个人想找公司报销,但是没有取得发票,请问报销了会怎样
上一年的年终奖12月份计提了部分未计提完,在下年一月份计提,并于2月份全部发放,一月份计提的年终奖是否可以调整到上年年报里面,账务上能不能调整,税务上怎么处理合规
老师如果有以前年度未勾选的增值税进项发票,今年还能勾选吗
老师好,2月份付的货款,做了预付帐款支出,但实际发票1月份就开了,2月份做帐时给漏了,3月份做帐的时候凭证要怎么做呢
有没有了解进出口的老师,想问下工厂的货想搞出国外,什么快递运输啊,报关行,这些是怎么回事?就是我怎么知道这个厂,分别都是需要找哪些去把货出口了呢?
关于汇算清缴时具体每个指标的填写的解释从哪里看,哪里有说明文件吗?
请问老师,汇算清缴里面资产总额,要填写平均值,怎么计算
非独核算的总、分公司。用总公司的钱给分公司买了一辆车,需要在异地的分公司上牌照,购买车辆得发票开分公司抬头,之后需要将车辆变成总公司固定资产,只需要做资产内部划拨就可以嘛,用不用将机动车牌照在异地分公司车管所转出,再转入总公司所在的车管所
长期待摊费用是从入账当期计提,还是下个月开始
年度报表和汇缴还没做,直接汇缴调整再24年调账,做一下以前年度损益调整可以吗,补一下所得税费用
能说详细一些吗老师。分录怎么写
如果那个发票是买的发票,没有那个业务,才做调整损益的分录。 如果只是发票是假的,但是业务是真的,不需要做账处理的,只是汇算时做纳税调增
借:所得税费用 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:银行 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-进项税额转出 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行 借:营业外支出-滞纳金 贷:银行
在24年当月这样写分录对吗老师,汇缴做调增
没有那项业务
借:以前年度损益调整-所得税费用 以前年度损益调整-成本费用 贷:应交税费-进项税额转出 应交税费-所得税 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 应交税费-所得税 营业外支出-滞纳金 贷:银行 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-所得税费用 以前年度损益调整-成本费用
谢谢老师
这样24年做进当月,23汇缴还没做,需要在23汇缴调增吗
是虚假的业务,还要调整虚假做的成本. 借:应付账款 贷:利润分配-未分配利润
嗯谢谢老师,这样做在24年当月,汇缴23的时候还用调增吗,现在23汇缴还没做
直接修改23年的报表,按更正后的报表做汇算
那这些分录是反结帐做在23.12里,还是24的当月
你补税是那个月发生的?
这个月老师,是不是就应该做这个月账里
是的,做账在这个月,但是汇算要重述上年的报表,按更正后的报表申报
但账做在今年,这个数据不都是在24年反应了吗,23年报表手动调整数据吗
是的,就是手动修改23年的年度报表。
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。