就写交所得税的分录就行。是小准则吗?

老师您好,我们是政府会计制度,收到汇算清缴的企业所得税退税要怎么做分录呢?
老师 想要咨询下 上个月税务局发现我们公司21年收到的一张成本票 对方涉嫌虚开普票 按税务局要求已经更正22年的企业所得税汇算清缴 冲减成本 补交企业所得税及滞纳金 分录应该要怎么做
老师 想要咨询下 上个月税务局发现我们公司21年收到的一张成本票 对方涉嫌虚开普票 按税务局要求已经更正22年的企业所得税汇算清缴 冲减成本 补交企业所得税及滞纳金 分录应该要怎么做
老师,我之前收到一张发票事许凯然后调整了汇算清缴缴纳税金这个分录怎么做账
老师,我们这收到一张发票是对方购买的虚开的,然后我们汇算清缴调整拉缴纳税金企业所得税,分录怎么做呢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
借:应交税费企业所得税贷银行?
同时,经办人自己承担了税费转给了公司 这个分录怎么做呢
个人承担这样处理。借其他应收款贷银行存款。收到个人的钱的时候借银行存款贷,其他应收款。
老师,缴纳税金的分录我还是没懂
缴纳税金这笔不是员工承担了吗?
缴纳税金时候分录怎么做
这笔税金要是由员工承担,你缴纳税金时就这样写。借其他应收款,贷银行存款。 不用通过税金的科目核算就行,因为员工承担了。 如果你想通过应交税费核算交,那后面。员工带交上来,你可以计入营业外收入,这两种处理方法都可以。