借:营业外支出-坏账 贷:应收账款

A公司从2019—2021年连续三年的应收账款及坏账准备的相关业务如下:1.A公司2019年末应收账款余额为500万元,预计未来可收回金额的现值为460万元(500—460=40就是19年末对应收账款预计的未来信用损失),此时坏账准备余额有借方余额10万元,作计提坏账准备的分录。2.A公司20年全年发生坏账30万元,作确认坏账的分录(也可以表述为核销已确认的坏账)3.A公司20年底预计未来应收账款信用损失为20万元,作计提坏账准备的分录4.A公司21年全年未发生坏账,而且有一笔以前已核销的坏账20万元又收回来了,作分录5.A公司21年末对应收账款预计未来信用损失为30万元,作计提坏账准备的分录。
A公司从2019--2021年连续三年的应收账款及坏账准备的相关业务如下:1.A公司2019年末应收账款余额为500万元,预计末来可收回金额的现值为460万元(500-460=40就是19年末对应收账款预计的末来信用损失)此时坏账准备余额有借方余额10万元,作计提坏账准备的分录。2.A公司20年全年发生坏账30万元,作确认坏账的分录(也可以表述为核销已确认的坏账)3.A公司20年底预计未来应收账款信用损失为20万元,作计提坏账准备的分录4.A公司21年全年末发生坏账,而且有一笔以前已核销的坏账20万元又收回来了,作分5.A公司21年末对应收账款预计未来信用损失为30万元,作计提坏账准备的分录。
甲公司每年年末,按应收账款余额的10%预计未来信用损失,从2018—2020年连续三年的应收账款及坏账准备的相关业务如下:1.甲公司2018年末应收账款余额为400万元,此时坏账准备余额有借方10万元,作计提坏账准备的分录。2.甲公司19年全年发生坏账30万元,作确认坏账的分录(也可以表述为核销坏账)3.甲公司19年底应收账款余额为200万元,作计提坏账准备的分录(此时必需考虑坏账准备账户余额有多少,哪方余额,才能正确确定分录的金额)4.甲公司20年全年未发生坏账,而且有一笔以前已核销的坏账30万元又收回来了,作分录5.甲公司20年末,应收账款余额300万元,作计提坏账准备的分录。(此时必需考虑坏账准备账户余额有多少,哪方余额,才能正确确定分录的金额)
甲公司每年年末,按应收账款余额的10%预计未来信用损失,从2018—2020年连续三年的应收账款及坏账准备的相关业务如下:1.甲公司2018年末应收账款余额为400万元,此时坏账准备余额有借方10万元,作计提坏账准备的分录。2.甲公司19年全年发生坏账30万元,作确认坏账的分录(也可以表述为核销坏账)3.甲公司19年底应收账款余额为200万元,作计提坏账准备的分录(此时必需考虑坏账准备账户余额有多少,哪方余额,才能正确确定分录的金额)4.甲公司20年全年未发生坏账,而且有一笔以前已核销的坏账30万元又收回来了,作分录5.甲公司20年末,应收账款余额300万元,作计提坏账准备的分录。(此时必需考虑坏账准备账户余额有多少,哪方余额,才能正确确定分录的金额)
甲公司每年年末,按应收账款余额的10%预计未来信用损失,从2018-2020年连续三年的应收账款及坏账准备的相关业务如下:(分录中单位用万元)1.田公司2018年末应收账款余额为800万元,此时坏账准备余额有货方30万元,作计提坏帐准备的分录。2.甲公司19年全年发生坏账50万元,作确认坏账的分录(也可以表述为核销坏账)3.甲公司19年未应收账款余额为400万元,作计提坏账准备的分录(此时必需考虑坏账准备账户余额有多少,哪方余额,才能正确确定分录的金额)4.甲公司20年全年末发生坏账.而且有一笔以前已核销的坏账30万元又收回来了,作分录55.甲公司20年末对应收账款余额500万元我,作计提坏账准备的分录。(此时必需考虑坏账准备账户余额有多少,哪方余额,才能正确确定分录的金额)
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
收到,如果是应付坏帐,借:应付帐款 贷:营业外由入 对吗
借:应付帐款 贷:营业外收入
是的,就是那样做的哈