会计分录处理 1. 调货时的会计分录 调出方: 借:发出商品(或库存商品) 贷:库存商品(或发出商品) 调入方: 借:库存商品 贷:应付账款(或其他应付款,视具体情况而定) 这里的“发出商品”和“库存商品”是用来记录商品在不同门店之间的流动,确保库存的准确性。 2. 货款转入老板私账时的会计分录 调出方或调入方(视具体付款方而定): 借:其他应收款(或应收账款,视具体情况而定) 贷:银行存款(或现金,视支付方式而定) 老板私账: 借:银行存款(或现金) 贷:其他应付款(或预收账款,视具体情况而定)
老师,我有一个问题想要请教你: 我们老板接手了一个公司,但是形式又不太一样,相当于只要了对方的营业执照(现在还在进行变更法人、股东、注册资金、经营范围),接手这个营业执照之后,就开始租门店、装修,对方公司的任何经营业务我们都没交接也没管。但是那个公司(是一个火锅店)还在开票,我们老板就让我新建账,之前公司的经营业务和账务都说不用管了,只登记现在我们装修门店这些费用,我应该怎么做账呢?之前的公司的账又该怎么处理呢?
我现在的公司是茶叶加工,包装,零售,批发这样的一个公司,目前有本地有几家门店,其他地方有办事处或加盟店,经销商这样,但是我们做账系统是小软件,这个系统不是侧重填制凭证、基本账务处理这块,更多的是采购入库,销售出库,生产,应收应付这样的,凭证都是自动生成,那凭证都老长了,看了头晕,而且因为总共有21个门店/办事处,每个月这些门店办事处都有自己的资产负债表和利润表,太多了,太麻烦了,我想用换金蝶做看看能不能所有门店,办事处都只在一张报表上反应(ps:每个门店办事处一般是老板占大部分股份,一部分股份是门店/办事处负责人的,所以有时候会涉及分红,门店/办事处跟公司进货,再销售出去,进货价不是产品的成本价,还有加一点毛利),这样我要新建账套的话要怎么建,门店/办事处可以按部门来分吗?公司和门店之间的关系是母公司和子公司这样的关系吗?
老师好,请问刚开始的小店怎么整账啊老板进销流水账,咋给整正规点老板没营业执照都正常营业,发货,销货了月月库存对不上单据员工还没招到,就招我一个财务人员先给他整账,我都不知道从哪下手,老板弄得乱成一锅粥了
老师好,请问刚开始的小店怎么整账啊老板进销流水账,咋给整正规点老板没营业执照都正常营业,发货,销货了月月库存对不上单据员工还没招到,就招我一个财务人员先给他整账,我都不知道从哪下手,老板弄得乱成一锅粥了
老师:我店调货给其他门店,虽然营业执照上的门店名称和法人和我店不一样,但实际上都是一个老板的,货款也没打到我店,请问怎么做账?能开销售发票吗?
个体户需要缴纳增值税吗,针对定期定额和查账征收
老师,长期股权投资净资产调整,甲公司买了乙公司20%的有表决权的股份,重大影响,如果23年10月1日甲公司将一批存货账面价值500,公允价价值1500元卖给乙公司作为固定资产核算,23年的净利润5000元,算23年的净利润的调整金额
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老板一般都不把私账的钱转到公账,这样能开发票吗?
同学你好 私账的就做内账 不开发票
如果开发票会有什么后果?
做外账缴税就可以
有在财务软件做账
你们做账分内外账吗
这间公司只做外账
那这个就要做账交税
发出商品属什么科目类别,余额方向在哪?
发出商品属于资产类科目 用于核算托收承付结算方式下已发出尚未收到货款的产成品、自制半成品及包装物
好的,那从A店出货,货款打到了B店,怎么做账?
同学你好 做委托收款的 B店做代收代付的
分录怎么写?
同学你好 你做哪个的分录
我做A店的分录
借应收账款 贷主营业务收入 带小写 借其他应收款 贷应收账款
同学你好 是贷销项 不好意思
正确的分录是?
同学你好 借应收账款 贷主营业务收入 贷销项 借其他应收款 贷应收账款