你这个是预缴的时候填写的吗。
第6列“享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额”:仅适用于第8行至第17行、第30行至第32行,填报纳税人享受加速折旧、摊销优惠政策的资产,按照税收一般规定计算的折旧额合计金额、摊销额合计金额。按照税收一般规定计算的折旧、摊销额,是指该资产在不享受加速折旧、摊销优惠政策情况下,按照税收规定的最低折旧年限以直线法计算的折旧额、摊销额。本列仅填报“税收折旧、摊销额”大于“享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额”月份的按税收一般规定计算的折旧额合计金额、摊销额合计金额。
老师您好,请问加速折旧表中的最后一列“享受加速政策优惠金额”的问题。如果固定资产原值1440,10年折旧年限,享受加速政策计算的折旧为720,纳税调减金额为720-2个月的折旧额24(比如1月购买4月填表折旧2个月)=696,那么最后一列“享受加速政策优惠金额”为何为708?谢谢老师
填写资产加速折旧表,固定资产一次性扣除的时候,账载金额和按照税收一般规定计算的折旧栏填写什么,是三月份新购买的固定资产,还没有进行折旧
老师你好,固定资产原值360万,每年折旧是60万,第一年享受了全年一次性扣除,第二年报的时候,填税收金额中享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额写多少了,税收金额中累计折旧摊销额写多少了
去年企业所得税固定资产购入时候加速折旧表填写了,账载金额填了一年的折旧合计数,税收计算折旧填了一个月的金额,享受加速折旧政策金额填写的固定资产应折旧额总金额数,这个怎么办呢
会计分录怎么写啊。希望详细点
老师,请问一下我报增值税,但是系统出来的数据销账是错的,这个应该怎么弄呀
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税率为9%的能开设备租赁的发票吗
老师咨询一下 就是个体户从7月份开始变成查账征收,7月份和8月份社保 当时是在银行缴纳的 用的并不是这个个体户的对公银行账户交的社保 而是用和这个个体户不相关的 其他银行卡在银行去缴纳的员工社保,这个7月份和8月份给员工缴纳社保分录需要做吗
(完税价格+关税)是含税价还是不含税价? /1-消费税率是还原成本价吗?
你好,老师。我的应收账款是负数现在我怎么平了?借应收账款负数贷营业外支出负数这样没错吧?
老师,麻烦看下这道题属于非房企转让新房还是旧房?
去年企业所得税报表里的一个,正好有新购入的固定资产,然后填写的这么一个表,这个表代表什么意思?
你好,你们享受了一次抵扣所得税的政策,但是你账上这个有问题 你账上一次折旧了,账上应该按月。
账目上按月折旧的,这个里面填写的数据有问题对吧?报表利润总额没有变动没有调减也没有调增
是的,有问题的,他照上一次折旧了。
这个怎么办?去年填写的了,正常应该填什么数据?
你好,别调整了,汇算清交的时候再调整吧,你去看一下他账上是不是一次折旧了不就行了。
帐目是按月折旧的
那就是他之前填写错了,你可以去高中申报
高中申报是什么?那怎么填?
更正申报,刚才打错了 电子税务局,我要查询税费申报结缴,那里面有作废申报或者更正申。
正确的填写怎么填数据?
第二列填写你账上折旧的金额。
现在要汇算清缴了,这次可以直接填写正确的帐上折旧额吧?
去年填写的加速折旧可以更正为0嘛?不享受加速折旧
是的,对的,可以不享受的。
更正后,账目还是正常做的月折旧额这样就是正确对吧?
你好 可以可以可以的。
更正申报会有什么问题吗?麻烦不
你好,这个不麻烦的,但是你如果有利润的话,需要交所得税