借:银行存款
贷:营业外收入
老师,麻烦问一下,收到工会退回2020年交的所有工会经费,应该怎么做账
老师,收到总工会退的工会经费怎么做账
老师,收到总工会退回2022年缴交的工会经费,要怎么做账呢?
老师,收到总工会退回2021年缴交的工会经费,要怎么做账呢?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
这个是做营业外收入?
不好意思看错了,看成是税务局退的了,借银行存款贷其他应付款--工会
那其他应付款挂着账?
后面有支出,再冲掉就可以了
这个不需要再支出了
之前交的退回了,不用再交了
前面交的时候是怎么做分录
把前面交的做负数分录就可以
那21年交的时候做管理费用-工会经费,现在做负数不就影响23年的了?
通过以前年度损益调整这个就可以了
好的,谢谢!
不客气,很高兴帮你