借:管理费用/销售费用/生产成本等(根据实际业务性质确定) 贷:应付职工薪酬——年终奖(补提差额) 借:应付职工薪酬——年终奖(多提差额) 贷:管理费用/销售费用/生产成本等(根据实际业务性质确定)(红字或负数) 借:应付职工薪酬——年终奖 贷:银行存款/现金

比如2022年嗯年终奖2023年2月才发的。2022汇算清缴时能抵扣吗?金额做到2023年2月了?如何放到2022年费用里
老师,假如23年的年终奖在2024年2月才发放,那这个年终奖在23年汇算清缴时23年应如何做账才能税前扣除
请问2023年的年终奖在2024年2月才申报计提可以吗?
老师好!老师,2023年员工年终奖是12月计提,还是2024年1月计提呢?年终奖一般是过年当月才发放。谢谢!
12月份计提年终奖 年终奖个税是在发放的当月才扣税吗
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
计提必须要做在2023年是吧
对的 做在23年所属期