借:管理费用/销售费用/生产成本等(根据实际业务性质确定) 贷:应付职工薪酬——年终奖(补提差额) 借:应付职工薪酬——年终奖(多提差额) 贷:管理费用/销售费用/生产成本等(根据实际业务性质确定)(红字或负数) 借:应付职工薪酬——年终奖 贷:银行存款/现金
2020年度的年终奖,可以在2020年计提,2021年2月才发放吗?
老师,假如23年的年终奖在2024年2月才发放,那这个年终奖在23年汇算清缴时23年应如何做账才能税前扣除
请问2023年的年终奖在2024年2月才申报计提可以吗?
老师好!老师,2023年员工年终奖是12月计提,还是2024年1月计提呢?年终奖一般是过年当月才发放。谢谢!
12月份计提年终奖 年终奖个税是在发放的当月才扣税吗
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
计提必须要做在2023年是吧
对的 做在23年所属期