您好,分录如下哦,账上先处置,再卖了 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (或分录反方向)

老师,我们是汽车4s店,现在有台试驾车作为二手车卖了,这个卖二手车的整个账务分录怎么做?交的增值税是按多少税率计提,之前买车时进项税已抵扣
老师,我们买的二手车,当时二手车发票也不能抵税款,那现在我们的二手车又卖了,我们用不用交增值税?会计分录该怎么做??
老师,我们公司卖了一台二手车,这台二手车购买时入的固定资产,已经折旧完了,当是没有预留残值。 二手车发票开了5000元,这怎么做分录呢?
老师,我是一般纳税人,买的二手车当时没抵扣,现在卖了这辆车,我现在按多少交税
老师,我们公司是一般纳税人公司,处置二手车,当时买的时候是新车,进项税已经使用,现在要卖这辆车给个人,开13%的普通发票对吧?,这个销项税可以用进项税抵扣吗?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
40000开的普票3%减按2%怎样算?怎样做分录
您好,我们这个不行的,就是3%,不是2009年以前的
没明白老师
您好,我们就得按3%交增值税的,因为我们是一般人,这个固定资产不是2009年前购入的,不能减按2%
您说的2009年以前购入是我们当时买的吗还是第一手人当时买的时候?我们当时买的就是二手的,
您好,是一手,二手买的不能享受这个2%的优惠哦,这个优惠原理是以前本来可以抵进项的,但当时政策抵不了,来个补偿
那我们当初买二手车时,还要问问这车最早买家购入时间是吗?
您好,不用问,我们就没有这个优惠的条件哦,是我们自己09年前买的,抵扣不了才有2%优惠的,人家的跟我们无关
可我们当时买的时候肯定是09年以后的,而且也没抵进项,能享受吧?
您好,不能享受哦,说大白话点,我们自己政策没有用,不想抵,这是自己选择的,