同学您好,纳税总额不包括退税和留抵退税。纳税总额指单位在规定时期内应纳税的全部金额,包括应纳税所得额、销售额、关税、消费税等税种的税额总和。而退税和留抵退税是指单位可以按照税法规定扣减已纳税款中的一部分或全部以减轻后期税负的措施。
企业工商年报中,纳税总额是填当年实际缴纳的税额吗?我司2021年第二季度当时预缴了30万税额,实际2021年度亏损需要汇算清缴退回这笔30万的,这种情况我们工商年报中纳税总额是需要把2021年预缴的30万填进去吗?还是根据汇算清缴不把这30万算进去?
老师工商年报纳税总额,包含税务汇算清缴所得税吗?例如22年工商年报,应该包含22年汇算清缴所得税吗?还是应该包含21年度汇算清缴所得税呢?
老师企业年报中纳税总额要怎么算,22年第四季度的税款在23年一月份缴纳,22年年报中要算进去纳税总额里面吗
去年11月份社保23年缴纳的,22年汇算清缴需要写上去吗
老师,工商年报中的纳税总额应该包括23年度汇算清缴补的税款吗?我们22年度没有预交税款,23年有个企业税,工商年报里面的纳税总额是不是包括所有税款?
老师我在调以前会计的账23年的发票都没走公户 汽油费 原材料款等 我该怎样做这些账务处理啊 我用流水给她做账呢 这些没走公户 谢谢老师
老师我申报5月个税,这个月没有人员增加减少,还需要操作人员信息采集这一步吗?操作步骤告诉我一下
我们是购买方,现在和供应商有产品质量纠纷,供应商有几万元发票不给我们开,这个账务怎么处理
老师,这电子税务局增值税申报自动出现的开专票金额和我开票系统倒出来不一致怎么办
做现金流量表年报的时候需要用到哪些表
劳务公司一般纳税人如果开具3%的专票,他收到的专票就不可以抵扣,有没有那种可能一个项目,即使开9%,又开3%的那种?还是他一旦开3%的就不可以开9%的发票
老师好,医院是民非企业免增值税。去年过户给别的单位一辆车,实际没有收款,但是开了一张2万元的发票。当时没有告诉财务,现在税务局打电话让我们做无票收入申报。问一下这2万元票的增值税也免吗?
老师,请问上月增值税留抵,这个月填增值税申报表进项税的应该是附列2吧?附列2还需要填写吗?
您好,老师。我咨询一下,我们是电商企业,小规模纳税人。我们要给网络平台开具服务费发票,总金额是0.1元,能开出来了吗
老师你好,请问制造业报关出口日期是4月,5月开出去的票,汇率都是按5月来算开票的,这个税退得下来吗?还是必须红冲发票重新开具,等到7月份再退税
工商年报的纳税总额是指企业在一年内应缴纳的税款总额,而退税是指企业在一定条件下,可以从已缴纳的税款中退还部分金额,这部分金额并不计入纳税总额。
老师还有个问题,就是工商年报里的本期实际缴费金额,我们23年10-12月社保还没缴纳,那这个是不用算进去的吗,是要填到累计欠缴金额里吗,但是我们24年肯定是会把去年的交掉的,还是说实际缴费金额也可以按照1-12月填进去,欠缴金额填0可以哇,麻烦老师具体讲一下
同学您好,本期实际缴费金额:指报告期内单位实际缴纳的各项社会保险费(含当期补缴),不包括个人实际缴费、补缴历年欠费和跨年度(或跨季度)的预缴金额。 单位累计欠缴金额:指截至报告期末单位累计欠缴各项社会保险费金额(本金)。
麻烦您针对我的问题说一下,定义听不大懂
同学您好,就是没缴纳的不算进去哦,23年10-12月份的填到累计欠款里面哈。
那么如果我在工商年报截止6.30前把去年的缴纳掉了,那是不是都可以填到实际缴纳里
同学您好,也不可以哈,因为是填报告期内的,报告期内就是23年1-12月份的。单位累计欠缴金额:指截至报告期末(即12月份的数据)单位累计欠缴各项社会保险费金额(本金)