同学您好! 若公司收到发票但本月无销项,不想立即勾选,可暂不处理该发票,留待次月勾选。账务上,可将发票作为未处理单据暂存,次月勾选后再行入账。确保财务记录与发票勾选保持一致,避免遗漏或重复处理。

老师你好,我想请问一下,这个月收到发票有几张没勾选的,要怎么入账
代账公司接到一个一般纳税人,没有销售发票,有一些费用票,只有一张3个点的进项专票,现在我11月报税,我该怎么办?要不要勾选抵扣这张3个点专票?还是不勾选,留着以后勾选抵扣?
老师,我们公司留抵太多了,这个月我不打算勾选,想留以后勾选,那进项税分录怎么做啊?等到后面勾选再怎么做?
请问老师,本月我收到进项发票,如果要做账,但不想现在抵扣,想等到有销售收入时,再做抵扣,请问怎么做账?本次收到的进项要去增值税发票勾选平台做勾选吗?还是等到要抵扣在去做勾选?
您好。老师,我想问一下,一般纳税人,这个月没有销项,但是收到了进项发票,必须这个月勾选抵扣么。还是可以留着以后开销项的时候再勾选抵扣
老师,你好,请问我的财务帐与税务发票中待认证金额相差1038.78,(实事上2024年的发票都已抵扣,都已做成费用,未体现待认证金额)现在调帐会计科目是不是借:应交税费-待认证税费1038.78,贷:以前年度损益调整1038.78 借:利润分配-未分配利润1038.78 贷:以前年度损益调整1038.78
请问老师,我公司领用生产的产品做研发,进行工艺升级改造,借:管理费用—研发费用 贷:库存商品, 年底自查,这些研发的产品已经销售了,所以需要从研发费用转出来:借:库存商品 贷:管理费用—研发费用,实际这些产品已经没有了,但是账上又多出来了,怎么处理?
无形资产入实收资本',当月怎么摊销
2月份才发25年的年终奖,12月份计提了年终奖。那12月工资个税申报,这年终奖可以等到2月份缴纳时申报吗?
我司是建筑公司一般纳税人,2026年1月异地预交2025年12月的异地项目增值税和城建税、企业所得税,需要在2025年12月计提分录吗?分录怎么做?还是在2026年再做分录呢
老师好,我们是物流公司,这个季度利润20多万了,怎么样增加成本?该做的该提的都做了,现在还有什么发票不在系统里体现?暂估的话是不是要有发票进来?
汽修店,水利建设专项收入应税项目填的跟服务一样的金额吗?
老师请问一下应收款有一笔25万的款之前开错了票,应付款有一笔相应的机械费也是一样的,这怎么处理消掉啊
老师这个填全年的数吗?如果填的数有小误差,后期有没有影响?
老师退政策性收储履约保证金,放财务费用利息支出合适吗
那如果发生了转账呢,是不是必须要入账了
学员您好,是的,对的
可不可以先入账,挂到应交增值税-进项税这个科目,到次月的时候再转出来
可以先将增值税进项税额入账,挂到“应交税金-应交增值税-进项税额”科目下。次月再根据实际情况进行调整或转出处理。但需注意,入账时需确保凭证齐全、准确,并遵循相关会计准则和税法规定,以确保财务处理的合规性和准确性。
不是有个科目叫待抵扣进项税吗 是不是应该转到这个科目里
同学您好,学员您好,是的,对的