你好,你们买的这个固定资产当月就处理了没有折旧

固定资产处理, 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 销售残值: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费增值税销项税 结转损益: 借固定资产清理 贷营业外收入 请问老师是这样吗
老师帮忙看看做的是否正确借:固定资产清理3800 累计折旧72200 贷:固定资产 76000 借:其他应付款 15000 贷:固定资产清理 14563.11 应交税费 -应交增值税(简易) 436.89 借:固定资产清理 14563.11 贷:营业外收入 14563.11
老师好,这个题目我这样写分录对吗? 借:固定资产清理 88 累计折旧 364 贷:固定资产452。 借:固定资产清理 8 贷:银行存款 8。 借:银行存款 169.5 贷:固定资产 150 应交税费-应交增值税(销项)19.5 借:固定资产清理 54 贷:资产处置损益 54
分录为: 一、借:固定资产清理,累计折旧, 贷:固定资产。 二、 发生清理费用时: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 三、 处置的收入: 借:银行存款等相关科目, 贷:固定资产清理, 应交税费-应交增值税(销项税额)。 四、 清理净损益: 1、 如果是净收益: 借:固定资产清理, 贷:营业外收入, 2、 如果是净损失: 借:营业外支出, 贷:固定资产清理
借固定资产清理400, 贷固定资产400 借银行存款700 贷固定资产清理700/1.13 应交税费--应交增值税700/1.13*13% 借固定资产清理400, 贷固定资产清理700/1.13-400 贷资产处置损益700/1.13-400 那个老师能讲讲这个,感谢
固定资产停止计提折旧时要做什么分录说明
请问老师,有这个说法吗,按照《受益所有人信息管理办法》,中国人民银行,市场监督管理局要求在2024年12月1日前已登记注册的经营主体,应当依法于2025年12月1日前完成受益所有人信息备案,规定时间未办理备案或者备案信息错误的处以5万元以下的罚款
公司支付给供应商的货款,两个供应商收一笔手续费,这个手续费要怎么做账?选择一家供应商入账财务费用吗
老师,我是小规模,我进货的时候对方一般纳税人给我开的普票抬头只有我店铺的名称,没有统一信用代码,这种情况下税局能不能查到我的进项发票?
老师,我现在需要慧算账的教学视频或课件
25年换开24年发票,开的专票,24年进项比25年进项税额多1分钱,这个怎么做账
25年换开24年发票,开的专票,24年进项比25年进项税额多1分钱,这个怎么做账
老师,有一个书城有限公司,开的发票都是免税的,然后还有无票收入,这种怎么申报啊
税二,房产税。老师个人出租住房是按4%征收,那增值税小规模纳税人房产税税率是多少呢?
报考2026年中级实务 大概什么时候开课,报考税务师又需要什么条件?
不是当月,原因是这样的,之前会计22年固定资产建卡后,没有资产记账,然后直接自己在凭证录入会计分录,而且金额还多了4400多,然后2月卖出去我才发现这个问题,现在清理没有对应科目可以冲,我再修改资产卡片原值就麻烦了,所有报表都要动,所以现在只能这样冲她记账凭证的固定资产,卡片那边直接手动点清理,那老师还有更好的办法吗?
可以的,可以这么做的
但是我觉得上面分录好像有问题,固定资产做不含税价格,我有点看不懂了!我觉得固定资产转清理时应该是不含税价格对吧?
固定资产当时原值录入的是多少?
她当时录入的不含税金额是201769.91,所以我现在固定资产转清理也是这个金额对吧,但是上面图标红色箭头金额不知道咋弄?
金额不对,你自己算一下金额
我这么分配金额对不对?
可以可以这么做的
销项税是240000*13对吧?那我固定资产清理肯定是全额对吧
这样做没有问题吧!没有开票,那申报就做无票收入对吧?
哎呀搞错了240000/1.13不含税价格再×0.13是税,+固定资产清理剩下的就是营业外收入对吧?
用你处置的金额÷1.13× 13%,按照这个来计算增值税
那就是240000嘛!我收到的金额就是240000,240000/1.13*0.13,就是这个金额算的,但是固定资产清理金额就是原来228000不含税的金额对吧
那就对 第二个正确的
好的谢谢老师
不用客气 工作愉快