你好,你们买的这个固定资产当月就处理了没有折旧
固定资产处理, 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 销售残值: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费增值税销项税 结转损益: 借固定资产清理 贷营业外收入 请问老师是这样吗
老师好,这个题目我这样写分录对吗? 借:固定资产清理 88 累计折旧 364 贷:固定资产452。 借:固定资产清理 8 贷:银行存款 8。 借:银行存款 169.5 贷:固定资产 150 应交税费-应交增值税(销项)19.5 借:固定资产清理 54 贷:资产处置损益 54
分录为: 一、借:固定资产清理,累计折旧, 贷:固定资产。 二、 发生清理费用时: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 三、 处置的收入: 借:银行存款等相关科目, 贷:固定资产清理, 应交税费-应交增值税(销项税额)。 四、 清理净损益: 1、 如果是净收益: 借:固定资产清理, 贷:营业外收入, 2、 如果是净损失: 借:营业外支出, 贷:固定资产清理
借固定资产清理400, 贷固定资产400 借银行存款700 贷固定资产清理700/1.13 应交税费--应交增值税700/1.13*13% 借固定资产清理400, 贷固定资产清理700/1.13-400 贷资产处置损益700/1.13-400 那个老师能讲讲这个,感谢
借:固定资产清理228000 贷:固定资产228000 借:银行存款240000 贷:固定资产清理240000/1.13 应交税费-应交增值税-销项税额240000/1.13*0.13 借:营业外支出228000-240000/1.13 贷:固定资产清理228000-240000/1.13 老师帮我看看这个分录是不是有问题?
老师,员工差旅费行程单 列有增值税税额,能直接抵扣吧?
结转销售成本按主营业务 收入 80% 结转,发现库存不足成了负数
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
不是当月,原因是这样的,之前会计22年固定资产建卡后,没有资产记账,然后直接自己在凭证录入会计分录,而且金额还多了4400多,然后2月卖出去我才发现这个问题,现在清理没有对应科目可以冲,我再修改资产卡片原值就麻烦了,所有报表都要动,所以现在只能这样冲她记账凭证的固定资产,卡片那边直接手动点清理,那老师还有更好的办法吗?
可以的,可以这么做的
但是我觉得上面分录好像有问题,固定资产做不含税价格,我有点看不懂了!我觉得固定资产转清理时应该是不含税价格对吧?
固定资产当时原值录入的是多少?
她当时录入的不含税金额是201769.91,所以我现在固定资产转清理也是这个金额对吧,但是上面图标红色箭头金额不知道咋弄?
金额不对,你自己算一下金额
我这么分配金额对不对?
可以可以这么做的
销项税是240000*13对吧?那我固定资产清理肯定是全额对吧
这样做没有问题吧!没有开票,那申报就做无票收入对吧?
哎呀搞错了240000/1.13不含税价格再×0.13是税,+固定资产清理剩下的就是营业外收入对吧?
用你处置的金额÷1.13× 13%,按照这个来计算增值税
那就是240000嘛!我收到的金额就是240000,240000/1.13*0.13,就是这个金额算的,但是固定资产清理金额就是原来228000不含税的金额对吧
那就对 第二个正确的
好的谢谢老师
不用客气 工作愉快