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老师,我们单位税务报表之前是代理记账公司做的,24年1月的印花税申报的是0,可是当月有销售,有采购,有的有合同,有的没合同,但是都有发票,应该怎么办呢

2024-03-13 07:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-13 07:18

你好,你可以回去更正申报如果错误了

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快账用户2956 追问 2024-03-13 08:11

就是采购和销售有的有合同或者协议,这部分肯定要交印花税。就是没有合同或者协议的,比如有采购单,销售单,发货单的要不要计算印花税呢?

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齐红老师 解答 2024-03-13 08:11

只要有发票购进和销售,不管有无合同都要缴纳消费税

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快账用户2956 追问 2024-03-13 09:32

我说是印花税哦

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齐红老师 解答 2024-03-13 09:32

说错了是印花税的这里

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你好,你可以回去更正申报如果错误了
2024-03-13
你好这个你之前那个税种核定,你去查是不是还是按季度,是不需要处理,。 等季度时候再去税源采集,去申报就可以,你按次这个是那个税目?和之前税目是一样的吗,不是吧?
2021-06-07
同学你好 补申报就可以了
2023-07-14
你好,按照合同金额基数申报即可
2020-11-13
您好,1.是的,2.就是合同签订日,3.是的,看账面数 4.我统一写在下面哈 合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 比如买卖合同0.03%是收入贷方累计%2B原材料或库存商品借方累计,保险合同0.1%根据账套里管理费用等-保险费取数,租赁合同0.1%根据账套里管理费用等-租赁费取数
2024-06-06
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