按次交的不用计提,按期交的要计提。
老师,你好,税局核的印花税的征收品目只有一个技术合同。是不是可以理解为只有签订技术合同才需要缴纳印花税,其他合同就不需要缴纳印花税,这样理解对吗?
请问老师,检测服务合同需要缴纳印花税吗?他是属于技术合同吗?
老师,我们3月份有购进业务,按买卖合同申报印花税,申报印花税需要3月份计提4月份缴纳吗?还是可以在3月直接缴纳?
老师,技术合同是购销双方都需要缴纳印花税吗?还是单方缴纳?
老师,您好,技术开发委托合同,我们申请免费备案了,请问还需要缴纳印花税吗?按照技术合同缴纳吗?
纳税申报资产负债表,上年年末余额就是年初余额,对吗?
老师@朴老师,请问合同签订的是框架合同,后期根据每次销售的货物额度去开具发票的话,印花税怎么来申报?是根据什么来申报?因为框架合同上面并没有明确具体的金,只有单价。
老师,赔付给客户的误工费,怎么付款做账呢
请问公司首次退税要提供客户水单,一定要与合同相对应水单吗,可以是合计金额吗?
你好公司收到的发票税号对的税务局能查到,发票抬头有两个字错了,能抵扣吗?有影响吗?
请问下外账产成品库存的金额一般如何来确认
季度预缴企业所得税,长期股权投资确认的投资收益,如果是盈利可以计入股息红利免税收入吗?如果是亏损需要在申报表上调增吗?下属子公司注销产生的投资收益亏损需要在申报表调增吗?
10月大征期,我应该怎么样的流程?是先做账再报税吗?但在做账过程中,又要计提增值税,目前先把增值税报了,印花税怎么计算,分录怎么做?利润总额是负的,还需要报企业所得税吗?要不要做分录?最后再结账,然后电子税务局网站填写季报吗?
老师你好,我们是民非企业中秋节发的福利卡和物资怎么做分录,这里还有一部分是老板拿去送人的
老师咨询一下,在科目余额表中怎么看本月净利润
老师什么意思呀
发生就交的不用计提
老师您看我这属于季度的
季度申报需要计提需要
要在12月份计提,1月份缴纳,但是在12月我没计提咋办
你好 现在补计提 分录就好
怎么补计提分录,是在一月补吗
是的,借以前年度损益调整贷应交税费。