你好,那这个是不允许的,收入里是包含高薪收入不能超过。就把多寄的调出来就行了。
老师,比如我们去年研发了一台设备A,今年再售出设备A 是不是应该算作高新技术产品收入?A的相关备件算吗?如果这个备件有些外协,有些虽然外协加工但是按照我们的图纸要求来做,可以算吗
老师,我去年年末有暂估入账收入。今年1月份开发票了,冲账了,因为去年无票收入没有增值税。所以今年增值税报表有这部分开发票以后的收入。这样导致增值税报表的收入高于企业所得税报表的收入。我在报表和账面上怎么处理能够说明情况。税务一般都要求所得税报表的收入可以大于或等于增值税报表的收入。
您好,老师,我们的高新技术产品收入高于总收入,是因为去年开的发票今年红冲了,在填写高新技术产品收入和收入之和占比时,红冲的收入怎么调整,今年收入里面也没有相同的产品
老师我们是高新技术企业,高新收入占总收入30%左右,还有一部分收入,开票的名称是广告推广,这里面也有部分是高新收入,但是没法区分,也不知道该计入多少,本身这部分是我们提供研发产品,再把合作方的产品放入我们自研产品里面,一起打包给第三方渠道,他们帮我们推广,从而产生流量收益,因为合作方那边需要开广告服务费。现在高新收入不达标,想增加高新收入,广告推广里的高新收入部分按什么比例计算合适呢
老师,认定为高新技术企业须同时满足的条件里有一条“近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%”老师对这个不是很理解,研发没有成功都是费用化,怎么会有高新技术产品(服务)收入呢
老师 发票调额度是调多少,合同上就是多少吗?比如我调150,合同可能没有这么多。
小规模,成本票,可以不写税金不,直接分录,借:主营业务成本贷:应付账款可以这样嘛
老师第一次申报印花税,还需要税源采集吗?
老师自然人扣缴端重新下载安转会对里面的数据有影响吗?问什么我找不到之前报送的员工了
老师好,a公司4月份开给b公司一张销售二手车的发票,然后又去二手车交易市场开了一张销售二手车统一发票,导致现在5月份a销项票有两张,b公司进项票有两张,这个该怎么处理呢?a公司票开给b公司以后,二手车交易市场才给过户,过户的时候就会开这个票
老师问下城镇土地使用税里面的不动产单元号是不是要填,而且要跟房产税里面的一样,因为今天跳出一笔比对异常,说我们没有报土地使用税
老师!现在个税可以在电子税务局里申报啦?
年收入不高于12万,汇算补税金额不高于400,需要补交税吗
老师,公司和个体户的往来可以转个体户法人账户吗?
老师,您好。我是一家餐饮公司,这是一张扫码收款的回单。请问我应该怎么做分录呢?假定它是没有开发票的无票收入,我应该如何做分录?如何算应交增值税,谢谢。
您的意思是把红冲的金额在高新技术产品收入里面找一部分调出来吗
是的,就是这个意思对的,因为咱多记了。
但是正常我们高新技术产品就是这些,只不过红冲导致的比总收入高了,比如我是单拿出来一个产品都不做高新技术的收入呢还是说也可以同一个产品一部分记普通收入一部分记高新技术收入
因为你研发的收入高于总收入,这个逻辑对不上不允许,所以要多的要冲掉。
高薪收入只是总收入的一部分,它不允许高于总收入。