你好,享受减免之后的

老师,享受附加税减免的企业,还用计提附加税吗?
本月享受了六税两费的减免政策,附加税和印花税账上要按哪个数计提?
小规模,享受附加税水利基金减免了,需要先做计提,在做税收减免分录么。还是减免了就不管了不用计提
老师,小规模计提印花税和附加税,是按享受减免后计提,还是没享受减免之前计提
老师,小微企业享受减免政策,税负率按减免前还是减免后的计算
如果研发部门的桌椅折旧费用,不能挂到研发项目上,这类的研发费用,会计科目怎么设置
老师,您好!用快递发货给客户,运费我们公司出,那运费是计入生产成本还是计入销售费用呀
老师,服务费一次性收取,全额交增值税,不能分期申报,合同规定要怎么写才行?
老师,餐饮公司不能开专票吗,只能开普票吗
老师您好,我现在申报个税,之前在工资薪金这个表中,其他那边我有填写300,备注通讯费。是可以作为个人所得税税前扣除的。但是现在提示这个错误,浙江省是取消了这个吗?谢谢老师
老师请问,平时交的税收滞纳金及固定资产清理调增部分及预付款无发票这三部分合计数是否填在汇算清缴纳税调整明细表的其它栏内?
#提问#那我们1月份发放的去年12月份的工资,也是计入26年的收入报税?还是按照2025年收入
请贾苹果老师回答谢谢!如果未汇算清缴,是不是可以反结账去调账,调了后汇算清缴用最新报表就可以,去年各季度的是不是不用又去重新申报报表呢
老师,我公司收到税务传达的问题,要改。 环境保护税纳税人已申报增值税计税依据,环保税申报为0,2024年度申报增值税计税依据为7364943.19,而企业的环境保护税一直是零申报。 老师,这怎么弄啊
去年的工资今年发怎么做账,对于员工个税扣生计费扣的是去年的还是今年的
老师,那4季度忘计提印花税和附加税,可以在汇算清缴年报时直接更改财务报表吗?还是需要到税局更正4季度报表?
你好,不可以的,第四季度和年报的需要是一样的。