同学,你好
合同里面就约定,一次性收取服务费就行了

预收一万元账款,全额开具发票。依据服务合同,本期只能确认5000收入。 分录: 借:银存10000 贷:预收9433.96 应交税费-增 566.04 本期确认收入。 借:预收 4716.98 贷:主营业务收入 4716.98 那么在申报增值税时按照开票金额全额申报增值税,后续如果剩余部分也确认收入,但是这部分增值税之前已经缴纳。报表主营业务收入会大于申报增值税的销售额。这种情况如何处理?
我公司加盟一家品牌店,加盟合同上写了好几项收费,前期指导费、服务管理费、系统一次性安装费、系统维护费等等,其中服务管理费是按月收取的,想请问老师这个合同的印花税计税金额怎么计算?我问了好些人都不清楚[捂脸]
老师 这道题题目中不是说增值税纳税义务发生为合同约定收取款项日期么 借 银行存款 贷 长期应收款 应交税费应交增值税销项税额么?题目分录没有这样写 为什么呀?我理解的不对吗
老师,特许经营权转让,不属于无形资产处置,因为合同要求分两次付款的,合同要求第一次1亿,第二次对方需要收到第一笔服务费才付第二笔款项1亿。第一次付款做账分录是借:银行存款1亿 合同资产1亿 贷:主营业务收入1.88亿 应交税费——应交增值税销项税 应交税费——待转销项税额 分录是否正确?
个体工商户没有建账,税费种认定信息的征收代理方式是自行申报,但又核了定期定额核定。 ①请问选定期定额户自行申报还是小规模纳税人增值税及附加税费申报 ②请问个体户的雇员需要正常申报个税不? ③一个自然人是多个个体户的法人,请问对此自然人有什么影响不?怎样操作才能税务方面合规
如果研发部门的桌椅折旧费用,不能挂到研发项目上,这类的研发费用,会计科目怎么设置
老师,您好!用快递发货给客户,运费我们公司出,那运费是计入生产成本还是计入销售费用呀
老师,服务费一次性收取,全额交增值税,不能分期申报,合同规定要怎么写才行?
老师,餐饮公司不能开专票吗,只能开普票吗
老师您好,我现在申报个税,之前在工资薪金这个表中,其他那边我有填写300,备注通讯费。是可以作为个人所得税税前扣除的。但是现在提示这个错误,浙江省是取消了这个吗?谢谢老师
老师请问,平时交的税收滞纳金及固定资产清理调增部分及预付款无发票这三部分合计数是否填在汇算清缴纳税调整明细表的其它栏内?
#提问#那我们1月份发放的去年12月份的工资,也是计入26年的收入报税?还是按照2025年收入
请贾苹果老师回答谢谢!如果未汇算清缴,是不是可以反结账去调账,调了后汇算清缴用最新报表就可以,去年各季度的是不是不用又去重新申报报表呢
老师,我公司收到税务传达的问题,要改。 环境保护税纳税人已申报增值税计税依据,环保税申报为0,2024年度申报增值税计税依据为7364943.19,而企业的环境保护税一直是零申报。 老师,这怎么弄啊
去年的工资今年发怎么做账,对于员工个税扣生计费扣的是去年的还是今年的