好,你去查一下的,他之前是不是做了无票收入,然后后期又开了发票,所以充了无票收入又做发票的。
老师您好,我们是一般纳税人监理公司,是2022年1月才转成一般纳税人的,我们基本上没有进项票,后期进项票应该也是不多,税务局现在让我们申请写加计抵减的报告,老师这种政策我们公司应不应该申请,这个对企业发展有没有什么影响呢
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入补开了发票,并且是按照一般人补开的发票,这种情况我需要怎么办,并且在这里您回答完我之后我没法回复您,只能重新提交问题,不知道为什么,
老师,你好。我们是城市公交公司,主业务收入是公交车运营收入,一般纳税人,我们线上售票开票是3%的税率,其他收入都是无票收入。想问问看,开具3%的收入是简易计算收入,不能进项抵扣。那么剩下的其他的无票收入我能不能在申报的时候选择一般计税然后进项抵扣来申报呢?
老师,我们公司是一般纳税人选择简易征收的,平时开出的专用发票也是3个点的,那如果收入,这个税额的科目应该怎么写的,这个是原来会计用的科目,我觉得用销项税额就是错了,但是又不知道正确的科目怎么写,忘老师指点迷津,然后月末应该简易征收就不用结转了吧,因为本身进项就不可以抵扣,然后我们是回收公司,全部都是个人,根本就没有进项
老师,我们公司是一般纳税人选择简易征收的,平时开出的专用发票也是3个点的,那如果收入,这个税额的科目应该怎么写的,这个是原来会计用的科目,我觉得用销项税额就是错了,但是又不知道正确的科目怎么写,忘老师指点迷津,然后月末应该简易征收就不用结转了吧,因为本身进项就不可以抵扣,然后我们是回收公司,全部都是个人,根本就没有进项
老师去一个公司面试,9月份的增值税没有报,大征期都要过了,老师我要是去上班应该怎么做呢?
老师,家居企业卖家具出去,收到商务局打过来的家居以旧换新的款项,要怎么入账呢?
老师 我们是出口企业 因为平时涉及到退税,目前出现这个问题:供应商给我们开的发票名称是:*金属制品*钢波纹管涵(13个点的专票),我们要给国外开0税率的普票,名称开成:*黑色金属冶炼压延品*钢波纹管涵,合同签订的商品名称是:钢波纹管涵,这种影响退税吗
一人有限公司,可以一个人注册不需要其他股东什么的吗
老师请问,建筑劳务按理是不能进行劳务分包,但是实际的话分包给班组的劳务费,对于税务的话就是劳务公司接受班组长发票认可这个劳务发票吗
老师,公司安装了光伏发电卖给国家电网,我是入固定资产,折旧是借管理费用,袋累计折旧,。但是结转收入成本的这笔分录我有点纠结,请问是借其他业务成本,贷累计折旧吗?还是借其他业务成本,贷,管理费用
老师,运输行业,比如我这个月开票100万,轮胎占比20%,也就是我需要开进来20万的轮胎费,但是我实际开进来50万,多的30万,能计入主营业务成本吗?
机械厂开具发票后怎么做账
在电商平台卖给客户的商品,因质量问题,又重新给客户发了一个,只收取了运费,这种怎么记账呢
老师你好,我们是贸易公司,从别的公司购买的设备要出口的国外,请问报增值税要怎么申报,出口退税要怎么申报,怎么做账,有没有特别需要注意的
查10月的记账凭证吗,怎么查,还是查10月的纳税申报表
不管是查几月份的,你去查之前的无票收入。
查记账凭证吗 我不懂从哪查,是从记账凭证的分录查,还是查之前报税的记录
哦,对的,是的,查你的记账凭证,你看一下主营业务收入或者其他业务收入有这个金额的吧,或者是不到这个金额,凑起来是这个金额吧。
那之前的无票收入,不报税的吗,申报表不也应该之前有记录吗,直接查报税的记录可以吗
之前的无票需要申报无票收入。
无票收入报的时候是哪一行那一列,表几
附表一的第五列和第六列。
老师这个右上角都有暂存,保存,申报,更多,重置,附送资料,然后左边又有表一,表二,表三,表四,这个我是点击表一,就要点击一次保存,然后再点击一次申报吗,这个申报是每个表都要点一次的吗
是的,对的,是这么做的。
已申报成功,怎么增值税为0,是我报错了吗,我们是简易征收,增值税为零怎么会有附加税,怎么显示0呢
咋回事呢
附表一,主表截图看一下。
给老师了
给老师了
啊主表不全,你看一下34行是多少。
34行是58335.98元钱
就是你需要交纳的税款
这个不包括附加税是吧,这个要交的税款不是还要加上附加税的吗
不包含了,这个是增值税的申报表。