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老师,我们货款收到了,但是是个人付给我们的货款,后期再开票,会计分录咋做??后期票到会计分录又咋做

2024-03-14 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-14 09:39

你好,你先借银行存款贷,预收账款。 开发票的时候,借,预收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。

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快账用户5179 追问 2024-03-14 09:43

我们是代账公司,没有预收预付,只有应收应付

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齐红老师 解答 2024-03-14 09:43

你好那你可以进入借银行存款,贷,应收账款。 然后开发票的时候就借应收账款贷,主营业务收入

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你好,你先借银行存款贷,预收账款。 开发票的时候,借,预收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
2024-03-14
借预付账款贷银行存款 退回来,做相反的分录。
2021-06-23
你好借预付账款,贷银行,收到货物借库存商品 贷应付账款暂估款,取得发票做借库存商品 负数 贷应付账款暂估款负数,按发票做借库存商品 贷预付账款,
2021-07-28
借银行存款 贷银行存款
2022-03-03
你好,同学。 收到的时候作为预收账款处理。后面正常作为收款收入处理就可以了。
2020-10-06
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