为啥退回呢 可以原分录负数红冲
老师, 关于6税两费退回的税金账务处理该怎么做? 1、借:银行存款 贷:应交税费——应交城市维护建设税 2、借:应交税费——应交城市维护建设税 贷:税金及附加 还是 借银行存款-金额 借城建附加-负数金额 这两个哪个更合理点?
老师,退税分录:借:银行存款 借:应交税费负数,而不是借:银行存款 贷:应交税费
老师,收到退回所得税 分录所得费费用在贷方是正数还是负数 当年计提: 借:所得税费用 10 贷:应交税费-应交所得税 10 交税: 借:应交税费-应交所得税 10 贷:银行存款 10 收到退回所得税 3 元 分录怎么写 借:银行存款 3 贷:所得费费用 -3 (是正数还是负数)
收到六税两费退的印花税和留抵增值税 怎么入账 借 银行存款 贷 应交税费-未交增值税 借银行存款 贷 税金及附加 印花税 对吗。贷方是用借方红字还是贷方负数
老师,我计提附加税借管理费用贷应交税费,缴纳的时候借应交税费贷银行存款现在税务局给我们退一半附加税,我能直接做分录在用友上借银行存款借管理费用负数吗
老师,车辆购置税和车船税是一个税吗?
外贸企业,有内销也有外销,购买的汽车的发票可以抵扣勾选吗?
老师 我公司一名员工在职3个月,一月工资5380 二月和三月分别3500 这个月我发5380 个税是11.4吗?二三月的一块发个税是60元对吗?
个体户每月核定8万,某一个月份超过8万,需要缴纳增值税吗
老师请问24年的发票重复记账,红冲后进项税额对不上是怎么回事?
@董老师你好,如何从资产负债表看出来流动资金比流动负债要少,我们收太多汇票了,但是流动资金不够付流动负债,有什么方法可以反应数据呢?
老师,直接在年度汇算清缴里面调成本了,如果要是再修改第4季度的预缴所得税报表和财报的话,会不会还用补税呀?
老师,我进货3688个配件,含税单价239元,总额881432元,报废处理,卖出3688个总额184400元已收到现金,请问我怎样处理库存?分录怎样做?
收到保险理赔怎么做账啊
请问老师:个体户没有对公账户,购材料要打款给法人,这个会计记账凭证怎么写?
我就问分录哪个是对的
同学你好 这两个都可以的