你好,具体的是哪一个退税的?
老师,退税分录:借:银行存款 借:应交税费负数,而不是借:银行存款 贷:应交税费
老师,收到退回所得税 分录所得费费用在贷方是正数还是负数 当年计提: 借:所得税费用 10 贷:应交税费-应交所得税 10 交税: 借:应交税费-应交所得税 10 贷:银行存款 10 收到退回所得税 3 元 分录怎么写 借:银行存款 3 贷:所得费费用 -3 (是正数还是负数)
老师留底退税分录:借银行存款,贷应交税费未交税费
老师,汇算清缴退税分录是不是这样做的,借,银行存款,贷,应交税费,应交所得税(负数)
老师,交企业所得税的分录, 借,应交税费,应交企业所得税10 贷,银行存款10 如果汇算清缴退回企业所得税的的分录 借,银行存款5 贷,应交税费,应交企业所得税5 还是, 借,银行存款5 借,应交税费,应交企业所得税-5 老师退回的哪一个分录正确
开票总数对,单价对,但数量出来堆小数点,可以开票吗
你好老师,如果我们是一家小规模公司,可以享受医疗服务免征增值税优惠,但我们是无票销售,请问填在报表哪一行
老师,请问服装品牌代理企业,在商场有多家直营店面,如何进行应收账款对账及结算?当商场有促销打折活动时费用怎么结算?
我想问下,我的用户名是山东企业开办一窗通服务平台,我可以注册或者注销海南的公司吗?北方的用户号可以注册外地公司吗
老师,这怎么开岀1%租赁表?
老师,小规模纳税人开房屋租赁是5%吧
老师,电脑需要重新做系统,申报的个税怎么备份到u盘里啊
员工报销垫付的1-3月房租3万元入账,但公司未有钱支付给员工,那在9月做分录时可以这样做吗?借:预付账款3万,贷:其他应付款3万,借:管理费用3万,贷:预付账款3万
老师,我们公司购买一张冷藏车总价110000,首付55000,贷款55000 这个怎么做账?
老师好,我的期初数录入,借贷不平咋办?
就是现在退缓交的,退1、2月份六税减半的
借银行存款,贷应交税费,做这个就行。
老师,我就想知道这个应交税费为什么要在借方负数
好放到贷方也可以的,那他想放到借方负数也不能说它是错误的吧。