你好!小额的可以按备用金处理,通过其他应付款科目核算

老师,老板有3个单位,平时付水电费,电话费,都是一个办公人员付支付宝或2微信付款,拿发票来报销,是支付宝转她个人,报销单都写在一起,走的私账,做账的时候才分开。现在如果想三个单位分开,那这钱该怎么付,第一,二两家单位没这个员工名单,可以通过对公账户打款给她吗?
老师好,公司支付了一笔拉车费,金额1万多,签订了拉车服务合同,然后当时因为账上资金不够就由公司一个员工垫付了,公司账户有钱后就把这个垫资款打给了员工。但是合同当事人双方又是我公司和拉车公司,公司员工垫付以后取得了对方公司盖章的收据,我把这些合同和收据和银行回单都作为入账凭证,但是我做账的时候没有通过其他应付款-员工核算,直接贷方银行存款,等于省略掉了员工垫付的这个过程,但是附件上是能看出来的,这样可以吗
老师早上好!我们公司是商铺租赁公司,目前做前期的装修。装修中购买的材料,有些价值一两千的,无法取得发票,但是,这些有的有销售单,有些有收据,总之要有一个凭据。收到货后,还需要配齐以下资料:采购支付的转账凭证、到货后相关人员验收且实物拍照留档、入库验货(做入库单,相关人员签字)、出库做出库单(相关人员签字),报销时做账单(相关人员签字)、最后做费用报销单(相关人员签字)。然后前期老板私户给报销,后期公司公户开通后,公户报销。请问老师,这样一套流程下来,可以入账吗?(说明一下:会在所得税前调增的)
老师你好,我想问一下,就是我们公司购进粉尘仪,然后对方没有给我们开发票,开了一张收据,然后是我们股东就是微信转的账,然后嗯公司对公户报销给他的这个笔钱就是说工资对公上体现出来了,就是公司购进货物这笔钱,嗯,从对公对公账户上报销给的这个嗯股东,然后这种付款方式可以吗?
老师好, 员工采购货物垫付的货款,后期报销后,报销款可以通过对公账户转账给个人银行卡上么?(3000块钱以下零星采购几乎每天都有发生,都是员工垫付货款) 你好 可以的 有发票 有报销单 可以直接公对员工账户支付的,分录要怎么写
请问朴老师在线吗?昨天的问题还没结束,还有问题要请教
调整分录 借库存现金1000 现金流项目名称这里选什么 借管理费用-1000
我是一般纳税人,2026年3月15日申报增值税之后,还没有缴纳税款。 请问缴纳期限是多久?也就是说多少天之后才会产生滞纳金?
在乡镇在建工程很多没有发票怎么办
甲有限责任公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,2026年年初所有者权益总额为 5 500万元,其中实收资本3200万元,资本公积1100万元,盈余公积700万元,未分配利 润500万元。2026年甲公司发生如下所有者权益相关经济业务: (1)2月1日,经股东会决议,将资本公积400万元转增实收资本,已办妥相关增资手续 (2)10月1日,为扩大经营规模,经批准引入新投资者,甲公司注册资本增加至4200万 元;按协议约定,新投资者以银行存款700万元出资,占甲公司注册资本的比例为12%。 (3)12月31日,甲公司2026年度实现净利润700万元;经股东会批准,按净利润的10% 提取法定盈余公积,按净利润的35%宣告分配现金股利。 要求:根、根据期初资料、资料(1)至(3),甲公司2026年年末资产负债表中,所有者权益 相关项目期未余额表述正确的有()。 A实收资本4 200万元 B资本公积896万元 C盈余公积770万元 D所有者权益合计6121万元
老师,我们是生产企业,企业经营账,收入如果按发出货物算,成本按车间实际发生的成本,首先我们目前的情况是本月生产的,不一定都发出,有的成为库存商品,有的当月发出,那成本按本月实际生产的成本,会跟收入之间不匹配吗
老师,公司理财购买非保本浮动产品,公司用钱时会将理财赎回,这种,我做账怎么写分录,
老师自然人电子税务局扣缴端 只能登录一个公司的,不能登第二个公司的吗
老师,应收上级集中款,在其他应收款列示,报表其他应收款无余额,底稿要写这个科目吗?
你好老师工商年检你们变更联络员
好的,老师
不客气欢迎下次提问